您好,計算過程如下 福利費扣除限額是180*14%=25.2 納稅調(diào)增38-25.2=12.8 教育經(jīng)費扣除限額是180*8%=14.4 其中職工培訓(xùn)費全額扣除 25-10=15 需要納稅調(diào)增15-14.4=0.6 合計納稅調(diào)增金額是12.8+0.6=13.7

1.甲軟件生產(chǎn)企業(yè)為一家居民企業(yè),本年實際發(fā)生的工資支出為180萬元,職工福利費為38萬元,職工教育經(jīng)費為25萬元,其中職工培訓(xùn)費用為10萬元。要求:計算甲企業(yè)本年計算應(yīng)納稅所得額時應(yīng)調(diào)增的應(yīng)納稅所得額 2.甲企業(yè)為一家居民企業(yè),本年實現(xiàn)商品銷售收入2800萬元,發(fā)生現(xiàn)金折扣50萬元,接受捐贈收入50萬元,轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)所有權(quán)收入10萬元。該企業(yè)當(dāng)年實際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費15萬元、廣告費420萬元、業(yè)務(wù)宣傳費40萬元。要求:計算本年度甲企業(yè)在計算應(yīng)納稅所得額時準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費、廣告費、業(yè)務(wù)宣傳費的合計額 3.甲企業(yè)為一家居民企業(yè),符合小型微利企業(yè)的條件。甲企業(yè)本年度會計利潤為20萬元,當(dāng)年1月購入一辦公家具,價值為4800元,未計提折舊,并在計算會計利潤時全額扣除。假設(shè)除上述事項外該企業(yè)無納稅調(diào)整項目。要求:計算甲企業(yè)本年度應(yīng)納企業(yè)所得稅
甲軟件生產(chǎn)企業(yè)為一家居民企業(yè),本年實際發(fā)生的工資支出為180萬元,職工福利費為38萬元,職工教育經(jīng)費為25萬元,其中職工培訓(xùn)費用為10萬元。要求:計算甲企業(yè)本年計算應(yīng)納稅所得額時應(yīng)調(diào)增的應(yīng)納稅所得額
某居民企業(yè)2019年實際發(fā)放的工資薪金總額為150萬元,福利費本期發(fā)生30萬元,撥繳的工會經(jīng)費3萬元,已經(jīng)取得工會撥繳收據(jù)。實際發(fā)生職工教育經(jīng)費4.5萬元,該企業(yè)在計算2019年應(yīng)讓所得稅時應(yīng)調(diào)增的應(yīng)納稅所得額為多少萬元?
甲軟件生產(chǎn)企業(yè)為一家居民企業(yè),本年實際發(fā)生的工資支出250萬元,職工福利費支出45萬元,職工教育經(jīng)費30萬元,提供職工培訓(xùn)費用支出五萬元哦,甲公司本年計算應(yīng)納稅額是應(yīng)調(diào)增的,應(yīng)納稅所得為幾萬元
1.甲軟件生產(chǎn)企業(yè)為一家居民企業(yè),本年實際發(fā)生的工資支出為180萬元,職工福利費為38萬元,職工教育經(jīng)費為25萬元,其中職工培訓(xùn)費用為10萬元。要求:計算甲企業(yè)本年計算應(yīng)納稅所得額時應(yīng)調(diào)增的應(yīng)納稅所得額
公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新股東,股權(quán)轉(zhuǎn)讓后利潤試做了分紅交了個人所稅印花稅,如何做分錄
董老師,就是我之前上班的地方還需要給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成,導(dǎo)游一直在催。然后我前幾天我跟老板說給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成的事 ,他也不讓我回去給他們轉(zhuǎn)賬。直到昨天記賬公司的人去拿資料,老板讓記賬公司這人給轉(zhuǎn)的。老板為啥不讓我去給轉(zhuǎn)下呢,導(dǎo)游都催好幾次了,他是不相信我嗎@董孝彬老師
醫(yī)保局將生育補貼款先打入公司賬戶后轉(zhuǎn)給員工時怎么做會計分錄?
老師!我們是分公司,項目以集團公司名義簽訂合同,開發(fā)票,收款!項目結(jié)算后!以房抵債,房子抵給集團,集團又抵給供應(yīng)商!以房抵債過程中產(chǎn)生的一切費用都有我們分公司承擔(dān),這樣的情況,分公司繳納的稅金我們是列支在項目成本中!還是稅金及附加中(計提稅金),我之前的列支在項目成本中
董老師,就是我之前上班的地方還需要給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成,導(dǎo)游一直在催。然后我前幾天我跟老板說給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成的事 ,他也不讓我回去給他們轉(zhuǎn)賬。直到昨天記賬公司的人去拿資料,老板讓記賬公司這人給轉(zhuǎn)的。老板為啥不讓我去給轉(zhuǎn)下呢,導(dǎo)游都催好幾次了,他是不相信我嗎@董孝彬老師
為什么這道題還要算一個半年期的折現(xiàn)率?為什么不直接拿1/2票面利率去算有效口徑。
老師,我11月份申報10月的增值稅,11月3號開的進項票,我11月份能勾選抵扣10月份的增值稅嗎?勾選跟開票日期有關(guān)系嗎?
你好老師,5480元發(fā)票收稅點是不是5480/1.13=4849.557522元5480-4849.55=630.45這些稅點錢
以前年度的折舊計提多了,稅務(wù)讓調(diào)增所得稅報表,具體牽扯到所得稅的哪幾個報表的哪幾項
請問企業(yè)帳面有固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)能注銷嗎?