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以前年度的折舊計(jì)提多了,稅務(wù)讓調(diào)增所得稅報(bào)表,具體牽扯到所得稅的哪幾個(gè)報(bào)表的哪幾項(xiàng)

2025-10-28 07:44
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-28 07:48

主要涉及 2 張表,核心調(diào)增應(yīng)納稅所得額: 《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表(A105080)》:填賬載(多提)與稅收(應(yīng)提)折舊額,差額入 “納稅調(diào)整金額(調(diào)增)”; 《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A 類,A100000)》:將上述調(diào)增額填入 “納稅調(diào)整增加額”,進(jìn)而增加 “應(yīng)納稅所得額” 和 “應(yīng)納所得稅額”。 若調(diào)以前年度,需更正對(duì)應(yīng)年度報(bào)表,或用本年表 “以前年度多繳稅額抵減額” 處理。

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你好; 走以前年度損益調(diào)整 去沖多折舊的部分; 以及固定資產(chǎn)科目 ; 然后去修改年報(bào)? ?
2023-06-08
補(bǔ)交的所得稅,不用填到25年匯算中,不會(huì)影響企業(yè)所得稅
2025-04-12
同學(xué)你好 很高興為你解答 可以做分錄 也可以不做的
2022-04-19
是的,這個(gè)對(duì)應(yīng)是職工薪酬表,稅收金額減掉這個(gè)多計(jì)提去填寫就可以
2021-04-19
所得稅費(fèi)用不在匯算清繳里邊反應(yīng)的
2023-04-26
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