你好,同學(xué),1,應(yīng)納稅所得額:280000+80000*(1-20%)+60000*(1-20%)*70%-40000-60000=277600 應(yīng)交個稅:277600*20%-16920=38600 2,可以考慮成立個體工商戶。 3,成立個體工商戶以后,其他的一些業(yè)務(wù)可以通過個體工商戶經(jīng)營,不考慮費用,李某應(yīng)繳的個人所得稅=(80000+60000)*20%-10500+(280000-60000-40000)*20%-16920=36580如果您的疑惑已解決,請給于五星好評,謝謝支持!

居民個人李某是一名藝術(shù)設(shè)計人員,為甲公司的一名在職員工,本年獲取稅前工資、薪金收入共計150000元,業(yè)余兼職取得稅前勞務(wù)報酬收入30000元,業(yè)余出版專業(yè)書籍取得稅前稿酬收入20000元,轉(zhuǎn)讓專利使用權(quán)取得的稅前特許權(quán)使用費用收入為10000元,李某本年專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除共計50000元。要求:計算李某本年度綜合所得應(yīng)納個人所得稅。 請老師講解一下詳細(xì)計算過程
我國居民個人李某為甲外商投資企業(yè)的高級管理人員,本年度其收入情況如下:(1)每月從雇傭單位甲外商投資企業(yè)取得稅前工資、薪金收入18000元;向乙公司轉(zhuǎn)讓自己的專利權(quán)的使用權(quán),取得稅前收入20000元;受托為丙公司做工程設(shè)計,獲得稅前工程設(shè)計收入48000元。(2)取得股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益20000元。(3)購物中獎獲得稅前獎金收入25000元。李某本年度專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除共計50000元。要求:計算李某全年應(yīng)繳納的個人所得稅
1.我國居民個人李某為甲外商投資企業(yè)的高級管理人員,本年度其收入情況如下:(1)每月從雇傭單位甲外商投資企業(yè)取得稅前工資薪金收入20000元;向乙公司轉(zhuǎn)讓自己的專利權(quán)的使用權(quán),取得稅前收入25000元;受托為丙公司做工程設(shè)計,獲得稅前工程設(shè)計收入40000元(2)取得股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益20000元。(3)購物中獎獲得稅前獎金收入30000元。李某本年專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除共計50000元要求:計算李某全年應(yīng)繳納的個人所得稅。
居民個人李某是一名出版藝術(shù)設(shè)計人員,為甲公司的一名在職員工,從甲公司獲取稅前工資、薪金收入合計280000元(含加班為任職單位甲公司設(shè)計效果圖獲得的收入50000元), 業(yè)余兼職取得稅前勞務(wù)報酬收入80000元,業(yè)余寫作出版專業(yè)書籍取得稅前稿酬收入60000元。李某全年專項附加扣除合計40000元。 根據(jù)以上資料,解答: (1) 計算李某應(yīng)納個人所得稅。 (2)為李某設(shè)計納稅籌劃方案。 (3)計算你設(shè)計的納稅籌劃方案中,李某應(yīng)繳納的個人所得稅。
居民個人李某是藝術(shù)設(shè)計人員,為甲公司的在職員工,本年獲取稅前工資,薪金收入共計15000元,業(yè)余兼職取得稅前勞務(wù)報酬收人80000元,業(yè)余出版專業(yè)專業(yè)書籍取得稅前稿酬收人70000元,李某本年專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他除共計50000元。 要求:計算李某本年度綜合所得應(yīng)納個人所得稅。
接受捐贈機(jī)器設(shè)備,取得増值稅專票,金額10萬,稅額1.3萬,當(dāng)時沒做財務(wù)處理,現(xiàn)在補(bǔ)做會計分錄,怎么做? 會計利潤是調(diào)増10萬還是11.3萬呀!
你好老師,這個人已經(jīng)是一般人公司股東加法人了,現(xiàn)在在注冊個自然人獨資一人有限公司可以吧,有什么需要注意的嗎?
老師實務(wù)中其他應(yīng)收款,和其他應(yīng)付款怎么區(qū)別呢
我公司是機(jī)械制造業(yè)一般納稅人,經(jīng)營范圍有農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售與制造,平常以稅率13個點經(jīng)營為主,本次銷售一臺拖拉機(jī)50馬力,開出票面稅點為9%,能開這個稅點的發(fā)票嗎?稅務(wù)會不會有風(fēng)險
老師,A公司給交著社保,在其他公司擔(dān)任辦稅員,這樣可以嗎?能查的到嗎
老師,公司一個項目一直沒有簽合同,他們沒有開票!但是對賬單又有單價,這種會不會出問題哦
老師,我司有房產(chǎn),23年6月收樓的,收樓前發(fā)生的驗收服務(wù)費需要計入房產(chǎn)原值嗎?
營業(yè)執(zhí)照副本弄丟了怎么辦
請問老師。甲單位是物業(yè)公司,A單位 B單位委托甲把他們名下的房屋進(jìn)行出租,他們給甲物業(yè)公司管理費5%房租的,但是房子是以甲物業(yè)公司的名義出租的,因此甲開給客戶開租賃發(fā)票,再把租金扣除管理費,轉(zhuǎn)給A和B公司,A和B再給物業(yè)公司開發(fā)票。請問甲單位只按照管理費確認(rèn)收入。稅款單獨記賬走。請問這樣操作對嗎?
公司在建辦公樓時有兩筆支出共9萬5千元,當(dāng)時公戶沒錢,老板墊付的,現(xiàn)在要報銷這筆款走備用金,可以一次提10萬元嗎?