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居民個(gè)人李某是一名藝術(shù)設(shè)計(jì)人員,為甲公司的一名在職員工,本年獲取稅前工資、薪金收入共計(jì)150000元,業(yè)余兼職取得稅前勞務(wù)報(bào)酬收入30000元,業(yè)余出版專業(yè)書籍取得稅前稿酬收入20000元,轉(zhuǎn)讓專利使用權(quán)取得的稅前特許權(quán)使用費(fèi)用收入為10000元,李某本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)50000元。要求:計(jì)算李某本年度綜合所得應(yīng)納個(gè)人所得稅。 請老師講解一下詳細(xì)計(jì)算過程
我國居民個(gè)人李某為甲外商投資企業(yè)的高級管理人員,本年度其收入情況如下:(1)每月從雇傭單位甲外商投資企業(yè)取得稅前工資、薪金收入18000元;向乙公司轉(zhuǎn)讓自己的專利權(quán)的使用權(quán),取得稅前收入20000元;受托為丙公司做工程設(shè)計(jì),獲得稅前工程設(shè)計(jì)收入48000元。(2)取得股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益20000元。(3)購物中獎(jiǎng)獲得稅前獎(jiǎng)金收入25000元。李某本年度專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)50000元。要求:計(jì)算李某全年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅
居民個(gè)人王某本年每月取得我國境內(nèi)甲公司支付的稅前工資薪金收入16000元,勞務(wù)報(bào)酬所得30000元,王某本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)50000元,計(jì)算王某本年綜合所得的應(yīng)納個(gè)人所得稅。
我國居民個(gè)人李某本年每月取得稅前工資、薪金收入10000元,另外本年5月取得稅前勞務(wù)報(bào)酬收入40000元。李某本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其 他扣除共計(jì)40000元。李某本年無其他收入,則李某本年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅為 ( )元。
居民個(gè)人李某是一名出版藝術(shù)設(shè)計(jì)人員,為甲公司的一名在職員工,從甲公司獲取稅前工資、薪金收入合計(jì)280000元(含加班為任職單位甲公司設(shè)計(jì)效果圖獲得的收入50000元), 業(yè)余兼職取得稅前勞務(wù)報(bào)酬收入80000元,業(yè)余寫作出版專業(yè)書籍取得稅前稿酬收入60000元。李某全年專項(xiàng)附加扣除合計(jì)40000元。 根據(jù)以上資料,解答: (1) 計(jì)算李某應(yīng)納個(gè)人所得稅。 (2)為李某設(shè)計(jì)納稅籌劃方案。 (3)計(jì)算你設(shè)計(jì)的納稅籌劃方案中,李某應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。
老師,A公司給交著社保,在其他公司擔(dān)任辦稅員,這樣可以嗎?能查的到嗎
老師,公司一個(gè)項(xiàng)目一直沒有簽合同,他們沒有開票!但是對賬單又有單價(jià),這種會不會出問題哦
老師,我司有房產(chǎn),23年6月收樓的,收樓前發(fā)生的驗(yàn)收服務(wù)費(fèi)需要計(jì)入房產(chǎn)原值嗎?
營業(yè)執(zhí)照副本弄丟了怎么辦
請問老師。甲單位是物業(yè)公司,A單位 B單位委托甲把他們名下的房屋進(jìn)行出租,他們給甲物業(yè)公司管理費(fèi)5%房租的,但是房子是以甲物業(yè)公司的名義出租的,因此甲開給客戶開租賃發(fā)票,再把租金扣除管理費(fèi),轉(zhuǎn)給A和B公司,A和B再給物業(yè)公司開發(fā)票。請問甲單位只按照管理費(fèi)確認(rèn)收入。稅款單獨(dú)記賬走。請問這樣操作對嗎?
公司在建辦公樓時(shí)有兩筆支出共9萬5千元,當(dāng)時(shí)公戶沒錢,老板墊付的,現(xiàn)在要報(bào)銷這筆款走備用金,可以一次提10萬元嗎?
老師您好!問下小規(guī)格開專票,怎樣在開票中間欄里面,增加建筑服務(wù)地,建筑項(xiàng)目名稱,這兩個(gè),看到都是項(xiàng)目名稱,規(guī)格型號,單位,數(shù)量,單價(jià),
老師好!請問雇主責(zé)任險(xiǎn)能計(jì)入安全生產(chǎn)費(fèi)用嗎?
房產(chǎn)企業(yè)的成本是需要按開來的發(fā)票歸集還是按項(xiàng)目歸集呢
老師好,我是生產(chǎn)企業(yè),銷售外銷占60%,內(nèi)銷40%,進(jìn)項(xiàng)大多用在內(nèi)銷抵扣了,這一年幾乎都沒有退稅,這樣會不會有稅收風(fēng)險(xiǎn),或者說有沒有個(gè)退稅比例什么的,謝謝


計(jì)算李某本年度綜合所得應(yīng)納個(gè)人所得稅=(15000%2B80000*0.8%2B70000*0.8*0.7-50000-60000)*0.03