16000*12%2B30000-50000-60000=112000元 適用10%的稅率 個人所得稅=112000*10%-2520=8680元
居民個人王某本年每月取得我國境內(nèi)甲公司支付的稅前工資薪金收入16000元,勞務報酬所得30000元,王某本年專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除共計50000元,計算王某本年綜合所得的應納個人所得稅。
我國居民個人李某本年每月取得稅前工資、薪金收入10000元,另外本年5月取得稅前勞務報酬收入40000元。李某本年專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其 他扣除共計40000元。李某本年無其他收入,則李某本年應繳納的個人所得稅為 ( )元。
居民個人勞務報所得與經(jīng)營所得之間選擇的納稅籌劃居民個人王某是一名靈活就業(yè)者,常年為多家企業(yè)進行工程設計以及獲取勞務報酬收入。王某每取得1000元的稅前勞務報酬收入,需要支出費用8000元預計本年共取得稅前勞務報酬收入1800000元。王某無其他收入未源。王某全年專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除合計45000元。
中國居民個人王某為境內(nèi)甲公司的職員,2021年取得下列收入: 每月取得甲公司支付的稅前工資,薪金收入15000元。甲公司全年為王某代扣代繳個人所得稅時已經(jīng)稅前扣除專項稅額2745元,專項扣除額2000元。王某沒有其他專項附加扣除和依法確定的其他扣除 二月為中國境內(nèi)乙公司提供咨詢?nèi)〉枚惽皠趧請蟪晔杖?000元,乙公司已經(jīng)為王某代扣代繳個人所得稅440元 4月出版小說一部取得中國境內(nèi)丙出版社支付的稅前稿酬收入2000,丙出版社為王某代扣代繳個人所得稅168元 6月取得中國境內(nèi)丁公司支付的稅前轉(zhuǎn)讓特許權使用費收入1500元,丁公司為王某代扣代繳個人所得稅150元 7月轉(zhuǎn)讓其私有住房一套取得轉(zhuǎn)讓收入650000元,該套住房購進時原價為480000元,轉(zhuǎn)讓時支付有關稅費10000元 12月取得保險費賠款1200 計算王某本年綜合所得應納稅所得額 計算王某本年綜合所得應納個人所得稅 計算王某本年綜合所得匯算清繳時應補繳或者申請退回的個人所得稅 計算王某轉(zhuǎn)讓其私有住房取得收入應繳納的個人所得稅 計算取得保險賠款應繳納個人所得稅
中國居民個人王某為境內(nèi)甲公司的職員,2021年取得下列收入: 每月取得甲公司支付的稅前工資,薪金收入15000元。甲公司全年為王某代扣代繳個人所得稅時已經(jīng)稅前扣除專項稅額2745元,專項扣除額2000元。王某沒有其他專項附加扣除和依法確定的其他扣除 二月為中國境內(nèi)乙公司提供咨詢?nèi)〉枚惽皠趧請蟪晔杖?000元,乙公司已經(jīng)為王某代扣代繳個人所得稅440元 4月出版小說一部取得中國境內(nèi)丙出版社支付的稅前稿酬收入2000,丙出版社為王某代扣代繳個人所得稅168元 6月取得中國境內(nèi)丁公司支付的稅前轉(zhuǎn)讓特許權使用費收入1500元,丁公司為王某代扣代繳個人所得稅150元 7月轉(zhuǎn)讓其私有住房一套取得轉(zhuǎn)讓收入650000元,該套住房購進時原價為480000元,轉(zhuǎn)讓時支付有關稅費10000元 12月取得保險費賠款1200 計算王某本年綜合所得應納稅所得額 計算王某本年綜合所得應納個人所得稅 計算王某本年綜合所得匯算清繳時應補繳或者申請退回的個人所得稅 計算王某轉(zhuǎn)讓其私有住房取得收入應繳納的個人所得稅 計算取得保險賠款應繳納個人所得稅
老師您好,請問出售廢舊的電梯給對方開發(fā)票開什么項目,這個電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
老師您好,請問出售廢舊的電梯給對方開發(fā)票開什么項目,這個電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
某企業(yè)自行開發(fā)某項專利技術研發(fā)和開發(fā)階段發(fā)生的應予以費用化的支出100000元,開發(fā)階段發(fā)生符合資本化條件的支出300000元,并支付增值稅24000元,開發(fā)成功后發(fā)生注冊登記費10000元,以銀行存款支付。請幫忙回答以下三個問題。一,編制發(fā)生各項支出的會計分錄。二,編制期末結算費用化支出的會計分錄。三,編制無形資產(chǎn)登記注冊后的會計分錄。
老師,企業(yè)收到預收賬款在2024年7月開具四百萬發(fā)票,后續(xù)陸續(xù)提供服務,增值稅按照發(fā)票確認收入,賬面原來是按照400萬記賬的,但是企業(yè)所得稅可以按照實際提供服務金額確認收入300萬嗎?需要調(diào)賬嗎?
老師,我們出口的外貿(mào)企業(yè),那些報關費,海運費,港雜費,拖車費開給我們的發(fā)票,我們是做不抵扣勾選,勾選的時候不抵扣是選用于免稅項目,是什么意思,幫我解釋一下,我是新手,不太懂
出口貨物直接出口給A客戶的客戶B,收匯收A客戶,出口發(fā)票名稱是開A還是B?
老師您好,現(xiàn)在個體工商戶都怎么收經(jīng)營所得個稅?
老師,我想注冊一個運輸公司,規(guī)模5百萬以下,對方廠里要的票是9個點的運輸發(fā)票,目前我借用人家運輸公司的資質(zhì),我從他們公司開票他收我6點5的稅點,我如果自己注冊公司大概能省下幾個點的費用呢?
固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)怎么確定是更新改造支出不提折舊和大修理期間提折舊
老師,業(yè)務招待的住宿專票可以抵扣進項嗎