你好 借:原材料? 50000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 8500 貸:銀行存款? 58500 (25日,從大華有限公司購入B材料20千克,買價60000元,增值稅額10200元,材料已驗收入庫,企業(yè)開出一張3個月期限的商業(yè)承兌匯票支付貨款。 借:原材料? 60000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 10200 貸:應(yīng)付票據(jù) 70200 (3)13日,從工商銀行提取現(xiàn)金50000元備發(fā)工資。 借:庫存現(xiàn)金 50000 貸:銀行存款 50000 (0)13日,以現(xiàn)金發(fā)放職工工資50000元。 借:應(yīng)付職工薪酬 50000 貸:庫存現(xiàn)金 50000 (3)23日,職工李欣出差回來,報銷差旅費850元,余款退回。 借:管理費用 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款 025日,向南洋有限公司銷售商品50件售價120000元,增值稅額20400元,貨已發(fā)出,貸款存入工商銀行 借:銀行存款 120000%2B20400=140400 貸:主營業(yè)務(wù)收入 120000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 20400
資料:立達(dá)工廠為增值稅-一 般納稅人,適用稅率為13%。2021年8月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù): 1.2日,從星海工廠購入201#材料500千克,買價60000元,增值稅稅額7800元。款項已用銀行存款支付,材料驗收入庫。 2.5日,從五金商店購人203#材料20千克,買價400元,增值稅稅額52元;204#材料5千克,買價100元,增值稅稅額13元。價款已用現(xiàn)金支付,材料驗收入庫。 3.10日,用銀行存款償還上月欠東方工廠的購料款56500元。 4. 18日,從大洋工廠購入202#材料300千克,買價30000元,增值稅稅額3900元。款項用銀行存款支付,材料尚未到達(dá)。 5.20日,從大洋工廠購人的202#材料300千克到達(dá),并驗收入庫。 6. 24日,從光華工廠購人201#材料200千克買價24000元,增值稅稅額3120元,款項尚未支付,材料驗收人庫。 7.28日,用銀行存款支付欠光華工廠購料款27120元。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù),編制會計分錄
3日,從藍(lán)天有限公司購入A材料10千克,買價50000元,增值稅額8500元,款用銀行存款(工商銀行支付,材料已驗收入庫(注:新增科目“進(jìn)項稅額”)。(25日,從大華有限公司購入B材料20千克,買價60000元,增值稅額10200元,材料已驗收入庫,企業(yè)開出一張3個月期限的商業(yè)承兌匯票支付貨款。(3)13日,從工商銀行提取現(xiàn)金50000元備發(fā)工資。(0)13日,以現(xiàn)金發(fā)放職工工資50000元。(3)23日,職工李欣出差回來,報銷差旅費850元,余款退回。025日,向南洋有限公司銷售商品50件售價120000元,增值稅額20400元,貨已發(fā)出,貸款存入工商銀行寫會計分錄
某制造業(yè)企業(yè),2020年6月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù): 1.6月1日,為購入B材料,根據(jù)合同以銀行存款預(yù)付星海公司材料款70000元 2.6月2日,從新華公司購進(jìn)A材料200千克,單價100元,增值稅進(jìn)項稅額2600元,價稅款共22600元,以銀行存款支付。材料尚未運達(dá) 3.6月4日,從星海公司購入B材料500千克,買價60000元,增值稅進(jìn)項稅額7800元(原已預(yù)付70000原),材料已驗收入庫 4.6月5日,從五金商店購入C材料20千克,買價為400原,增值稅進(jìn)項稅額52元,購入丁材料5千克,買價為100元,增值稅進(jìn)項稅額13元,款項用現(xiàn)金支付,材料已驗收入庫 5.6月8日,從新華公司購入的A材料20千克送達(dá),已驗收入庫 6.6月10日,用銀行存款償還上月欠東方公司的購料款58500元 7.6月12日,為購入A材料,以銀行存款向永盛公司預(yù)付材料款50000元 8.6月13日,從大洋公司購入A材料300千克,買價為30000元,增值稅進(jìn)項稅額3900元,大洋公司代墊運雜費800元,材料尚未到達(dá)。向大洋公司開出面額為34700元的商業(yè)匯票 9.6月15日,從大洋公司購入的A材料300千克運達(dá),并驗收入庫 10.6月16日,從光華公司購入B材料200千克,買價為24000元,增值稅進(jìn)項稅額3120元,光華公司代墊運費160元及運費的增值稅進(jìn)項稅額為14.4元??铐椛形粗Ц叮牧弦羊炇杖霂?11.6月18日,用銀行存款支付欠光華公司的購料款27294.4元 12.6月18日,用銀行存款補付星海公司貨款200元 13.6月20日,從永盛公司購入的A材料400千克運達(dá),驗收入庫,收到的發(fā)票標(biāo)明單價100元,增值稅進(jìn)項稅額5200元 14.6月21日,收到永盛公司退回原多預(yù)付的貨款3200元,存入企業(yè)存款戶 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄
資料:立達(dá)工廠為增值稅-一 般納稅人,適用稅率為13%。2021年8月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù): 1.2日,從星海工廠購入201#材料500千克,買價60000元,增值稅稅額7800元??铐椧延勉y行存款支付,材料驗收入庫。 2.5日,從五金商店購人203#材料20千克,買價400元,增值稅稅額52元;204#材料5千克,買價100元,增值稅稅額13元。價款已用現(xiàn)金支付,材料驗收入庫。 3.10日,用銀行存款償還上月欠東方工廠的購料款56500元。 4. 18日,從大洋工廠購入202#材料300千克,買價30000元,增值稅稅額3900元??铐椨勉y行存款支付,材料尚未到達(dá)。 5.20日,從大洋工廠購人的202#材料300千克到達(dá),并驗收入庫。 6. 24日,從光華工廠購人201#材料200千克買價24000元,增值稅稅額3120元,款項尚未支付,材料驗收人庫。 7.28日,用銀行存款支付欠光華工廠購料款27120元。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù),編制會計分錄
要求:根據(jù)以下經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄。 康華公司2022年12月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù): 1、1日,收到風(fēng)利公司投資投入貨幣資金5000000元,存入銀行。 2、3日,收到投資者李華投入的專利權(quán),雙方協(xié)商以150000元作為投入資本入賬,增值稅額為9000元。 3、5日,向銀行借入期限為6個月的借款50000元,存入銀行。 4、6日,用銀行存款償還期限為2年的到期借款40000元 5、9日,從勝利工廠購入T1材料5000千克,買價50000元,增值稅稅額6500元??铐椨勉y行存款支付,材料同時驗收入庫。 6、10日,從光明工廠購入T2材料2000千克,買價40000元,增值稅稅額5200元;購入T3材料1000千克,買價5000元,增值稅稅額650元??铐棔何粗Ц?,材料已驗收入庫。. 7、11 日,用銀行存款支付前欠光明工廠購料款50850元。 8、15日,從銀行提取現(xiàn)金10000元。 9、18日,用現(xiàn)金購入辦公用品,其中:生產(chǎn)車間100元,管理部門300元。取得增值稅普通發(fā)票。 10、20日,用銀行存款支付明年財產(chǎn)保險費3000元。取得增值稅普通發(fā)票。 11、21日,預(yù)提本月短期借款利息2100元。 12、12月31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)付職工工資100000元,其中:生產(chǎn)101產(chǎn)品工人工資40000元,生產(chǎn)102產(chǎn)品工人工資30000元,生產(chǎn)車間管理人員工資10000元,企業(yè)管理人員工資20000元。 13、12月31日,計提本月固定資產(chǎn)折舊6500元,其中:生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)折舊4300元,企業(yè)管理部門固定資產(chǎn)折舊2200元。
和個人簽約款打給個人名下個體工商戶發(fā)票應(yīng)該誰來開
我們是裝修公司,有客戶在銀行申請的裝修貸款,銀行給我們公司的法人打電話核實問客戶是不是在我們公司有裝修,把裝修款打到我們公司了?銀行回訪核實時打的我電話了,銀行問我是法人嗎,知道這個事嗎?我說知道!然后銀行就說好那已經(jīng)和法人核實過了!我們老板故意留的我電話,實際上我只是會計,不是公司法人,那客戶這個裝修貸還不上了,我以后會有連帶責(zé)任嗎
庫存商品是設(shè)置二級科目還是設(shè)置輔助核算?
請問哪些科目需要設(shè)置輔助核算的?
老師,上面這個是我自己寫的,如果有25%的稅,請問分子還要不要再乘個(1-25%)
主要從事打包郵寄 這個是屬于收派服務(wù)嗎 增值稅是否可以簡易計稅3%呢
怎么查公司需要給員工報銷多少錢?應(yīng)該是欠法人多少錢的意思
老師,汽車4S店,A公司調(diào)車銷售給B公司,下個月B公司又把這幾臺車銷售給A公司,這樣可以嗎
老師,你好,12月份籌建期實收資本收到了200萬元,1??月份沒有實收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
員工借款掛其他應(yīng)付款超過一年不還,會有什么稅務(wù)上的風(fēng)險?