這個(gè)押金收入也是屬于租金的價(jià)外費(fèi)用,按租金的稅率計(jì)算增值稅

老師,客戶租房提前退租,押金不給他們退的話這個(gè)如果直接做到營(yíng)業(yè)外收入中,還用申報(bào)增值稅嗎
老師,我們公司屬于二房東公司,有家企業(yè)提前退租,我們不給退押金,這個(gè)費(fèi)用直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入中,也不給開(kāi)具發(fā)票,這個(gè)押金費(fèi)用需要繳納增值稅嗎
老師,我們屬于物業(yè)公司,16年到現(xiàn)在的提前退租的押金沒(méi)有退還的都直接做借其他應(yīng)付款貸營(yíng)業(yè)外收入了。這個(gè)月想補(bǔ)繳之前的這些費(fèi)用增值稅 這個(gè)應(yīng)該怎么處理
老師,比如一家公司要支付租金,房東為了不用交稅,拿了自己名下的一些公司來(lái)接收租金,同時(shí)也用這家公司來(lái)與我們公司簽訂合同,每個(gè)月我們會(huì)正常打款到房東給的這家公司里,對(duì)方也給我們開(kāi)票,開(kāi)的是房租的發(fā)票,這個(gè)業(yè)務(wù)對(duì)我們公司有風(fēng)險(xiǎn)嗎。
老師,你好,我想問(wèn)一下,我們公司給員工租一套房子作為員工宿舍用。由于是公司違約,提前不租了,本來(lái)是五月底到期。房東說(shuō)我們公司違約在先,押金不退。但是這筆押金沒(méi)有取得發(fā)票,我入賬該怎么處理呢?需要什么原始憑證呢?
老師,請(qǐng)問(wèn),我公司是小規(guī)模的中醫(yī)門診部,收入是 200 多萬(wàn),有些是需要開(kāi)票的,有些是不需要開(kāi)票的,請(qǐng)問(wèn)這 200 多萬(wàn)都需要繳納增值稅嗎?
該通知由中國(guó)人民銀行與國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布(2024年第3號(hào)令),核心要求是:2024年11月1日前已完成工商注冊(cè)的企業(yè)主體,須在2025年11月1日前完成受益所有人信息備案。所謂受益所有人,是指最終擁有或?qū)嶋H控制企業(yè)的自然人,此舉旨在提升市場(chǎng)主體透明度。未按時(shí)備案的企業(yè)將依據(jù)《公司登記管理?xiàng)l例》等法規(guī)處理,可能面臨責(zé)令改正、罰款等措施。當(dāng)前距截止日僅剩數(shù)日,請(qǐng)相關(guān)企業(yè)盡快通過(guò)"受益所有人信息備案系統(tǒng)"提交材料。這個(gè)要在哪里備案?
結(jié)轉(zhuǎn)成本跟毛利率有什么關(guān)系?
請(qǐng)問(wèn)老師。社保給的生育津貼不通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算對(duì)吧。
出口企業(yè),特別是比較關(guān)注退稅的問(wèn)題:里面招聘內(nèi)容寫(xiě)到采購(gòu)費(fèi)用歸口問(wèn)題,這個(gè)為啥要提到這些,采購(gòu)涉及就是運(yùn)費(fèi),運(yùn)費(fèi)的增值稅能退?
老師,請(qǐng)問(wèn)金蝶云星辰為什么在領(lǐng)料單上不顯示單位成本的金額
現(xiàn)在電商行業(yè):稅務(wù)申報(bào)的收入數(shù)據(jù)和平臺(tái)推送的數(shù)據(jù)不一致,稅務(wù)局就會(huì)提醒,那要更正按平臺(tái)的數(shù)據(jù)來(lái)申報(bào)嗎,如果全部合規(guī),那稅務(wù)成本會(huì)大大提高,增值稅這塊有策劃的空間嗎?
老師,如果個(gè)人給一個(gè)公司提供技術(shù)服務(wù)指導(dǎo),按規(guī)定給10萬(wàn)服務(wù)費(fèi),這個(gè)怎么做成本,老板不想走工資入成本,需要他個(gè)人開(kāi)發(fā)票嗎
一般納稅人,發(fā)現(xiàn)21年將買車的保險(xiǎn)計(jì)入了固定資產(chǎn),并且21到24年每年多計(jì)提了折舊2000元,需要21年-24年每年所得稅調(diào)增2000元,那調(diào)整多提折舊的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該沒(méi)年進(jìn)行調(diào)整還是可以在24年的會(huì)計(jì)憑證上一筆調(diào)整完這4年多計(jì)提的折舊?21年計(jì)入固定資產(chǎn)的保險(xiǎn)應(yīng)該回21年的賬調(diào)整憑證,還是可以在24年的憑證上進(jìn)行調(diào)整?
現(xiàn)在電商行業(yè):稅務(wù)申報(bào)的收入數(shù)據(jù)和平臺(tái)推送的數(shù)據(jù)不一致,稅務(wù)局就會(huì)提醒,那要更正按平臺(tái)的數(shù)據(jù)來(lái)申報(bào)嗎,如果全部合規(guī),那稅務(wù)成本會(huì)大大提高,增值稅這塊有策劃的空間嗎?


那這個(gè)如何記賬呢?借其他應(yīng)付款,貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入嗎
嗯嗯,就是這么做的呀
老師,這個(gè)押金是對(duì)方提前走,違約了,也需要繳納增值稅嗎
是的,也需要繳納增值稅