您好,不需要繳納增值稅。
請(qǐng)教老師:汽車租賃公司出租車輛給客戶賺取租金,出租車輛時(shí)會(huì)收取押金,租賃期滿后客戶還車退押金,如果還車時(shí),車輛有損傷,會(huì)從押金中扣除,請(qǐng)問扣除的這個(gè)押金收益直接進(jìn)營業(yè)外收入呢還是要確認(rèn)收入呢?
您好,我想問下,我們租的辦公室合約中途變更了房東,原房東,新房東和承租方簽了一個(gè)變更協(xié)議,協(xié)議內(nèi)容是原出租方變更為新房東,日后物業(yè)租賃費(fèi)用由新房東收取,并有新房東出具發(fā)票,其他合同條款不變動(dòng)。這份協(xié)議可以嗎?說押金條不做變更,日后是否影響退還押金?另外如果續(xù)簽的話,是和新房東續(xù)簽,這樣押金還需要先退還,再重新續(xù)簽嗎?不退還延續(xù)舊押金的話,日后是否影響退押金,如果新房東以沒收到過押金為由具不還,起訴是否有用?
老師,客戶租房提前退租,押金不給他們退的話這個(gè)如果直接做到營業(yè)外收入中,還用申報(bào)增值稅嗎
老師,我們公司屬于二房東公司,有家企業(yè)提前退租,我們不給退押金,這個(gè)費(fèi)用直接計(jì)入營業(yè)外收入中,也不給開具發(fā)票,這個(gè)押金費(fèi)用需要繳納增值稅嗎
老師,我們屬于物業(yè)公司,16年到現(xiàn)在的提前退租的押金沒有退還的都直接做借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入了。這個(gè)月想補(bǔ)繳之前的這些費(fèi)用增值稅 這個(gè)應(yīng)該怎么處理
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
那老師收取的滯納金費(fèi)用呢,直接計(jì)入營業(yè)外也不開具發(fā)票,這個(gè)申報(bào)增值稅嗎
您好,不報(bào)增值稅不報(bào)增值稅?
需要繳納增值稅嗎
具體什么滯納金補(bǔ)充一下。
就是比如企業(yè)晚交租金,超過付款日期后每一天會(huì)產(chǎn)生滯納金
按價(jià)外費(fèi)用繳納增值稅需要申報(bào)。
這個(gè)費(fèi)用屬于價(jià)外費(fèi)用嗎?這個(gè)申報(bào)的時(shí)候做無票申報(bào)嗎?
沒開票的就做無票收入。
那這個(gè)入賬的時(shí)候怎么記賬呢?
借銀行存款。。貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)
這個(gè)不應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外收入嗎?
這個(gè)屬于價(jià)外費(fèi)用,屬于收入。
老師,那不退的押金費(fèi)用這個(gè)算價(jià)外費(fèi)用嗎
這個(gè)不用,因?yàn)檫@個(gè)屬于對(duì)方違約。
老師,那滯納金不也屬于對(duì)方?jīng)]有在約定的時(shí)間里付款,也是違約嗎
價(jià)外費(fèi)用,是指價(jià)外向購買方收取的手續(xù)費(fèi)、補(bǔ)貼、基金、集資費(fèi)、返還利潤、獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)、違約金(延期付款利息)、賠償金、包裝費(fèi)、包裝物租金、儲(chǔ)備費(fèi)、優(yōu)質(zhì)費(fèi)、運(yùn)輸裝卸費(fèi)、代收款項(xiàng)、代墊款項(xiàng)及其他各種性質(zhì)的價(jià)外收費(fèi)。
老師,我知道這個(gè),就是看不懂,你和我說我這個(gè)情況滯納金屬于價(jià)外費(fèi)用嗎?
你屬于我給你發(fā)的這個(gè)價(jià)位費(fèi)用的內(nèi)容,就按價(jià)外費(fèi)用。我對(duì)了,你不屬于這個(gè)定義。