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Q

跨年收到暫估的發(fā)票,已經(jīng)用于成本了,多暫估了,現(xiàn)在怎么處理?分錄怎么寫?

2022-06-03 17:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-06-03 17:54

您好,把暫估的紅沖按發(fā)票入賬。

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齊紅老師 解答 2022-06-03 17:54

借以前年度損益調整負數(shù),待應付賬款負數(shù), 借以前年度損益調整,貸應付賬款。

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快賬用戶9560 追問 2022-06-03 17:56

需要寫什么關于企業(yè)所得稅分錄?

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齊紅老師 解答 2022-06-03 17:58

匯算清繳前回來發(fā)票??梢远惽翱鄢?沒有回來,發(fā)票的納稅調整調表不調賬。

頭像
快賬用戶9560 追問 2022-06-03 20:11

調賬什么意思

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齊紅老師 解答 2022-06-03 20:31

。匯算清繳是調表不調賬。

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您好,把暫估的紅沖按發(fā)票入賬。
2022-06-03
借庫存商品貸應付賬款 借主營業(yè)務成本貸庫存商品當時是這么做的嗎?
2022-05-31
當時暫估結轉成本,完整的分錄怎么做的? 借原材料貸應付賬款,借生產成本貸原材料, 借庫存商品貸生產成本, 借主營業(yè)務成本貸庫存商品做的是這個嗎?
2022-05-30
你好,先把暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應的分錄? 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 借:庫存商品??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
2022-07-04
你好,嗯你做紅字憑證沖減之前暫估的,涉及到損益類的科目,用以前年度損益調整科目替代。
2024-12-16
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