您好,計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證就可以
老師,你好,我方收到的增值稅專用發(fā)票已認(rèn)證,但是對(duì)方開錯(cuò)型號(hào)需重新開票,我方開了紅字發(fā)票信息表,對(duì)方開了負(fù)數(shù)發(fā)票,請(qǐng)問老師我收到的負(fù)數(shù)發(fā)票如何記賬,會(huì)計(jì)科目怎么記?謝謝
老師,我想問下收到11月專票,還未認(rèn)證,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題,需要退回,對(duì)方公司要專票紅沖,該怎么處理
老師,請(qǐng)問我打款給對(duì)方的一個(gè)服務(wù)費(fèi),沒有收到發(fā)票,分錄該怎么記呢?
老師,公司是做技術(shù)服務(wù)的,收到的技術(shù)服務(wù)的專票已經(jīng)認(rèn)證,怎么記賬?
為了向銀行貸款,向第三方公司繳納服務(wù)費(fèi)(貸款金額*約定稅點(diǎn))并收到服務(wù)費(fèi)發(fā)票。請(qǐng)問服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么費(fèi)用,怎么入賬。服務(wù)費(fèi)是專票,可以認(rèn)證不
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
好的老師,等我認(rèn)證,我再?zèng)_減這個(gè)待認(rèn)證嗎?
是的,是的,就是這樣的
老師,這啥不用應(yīng)交稅費(fèi)~待抵扣?是因?yàn)闆]有認(rèn)證嗎?所以不用這個(gè)科目
待抵扣是認(rèn)證了,只沒抵扣
待認(rèn)證是沒有認(rèn)證的意思