您好,這個(gè)計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)就可以
老師好,我們公司經(jīng)常雇傭培訓(xùn)師給別的企業(yè)培訓(xùn),這個(gè)培訓(xùn)師的費(fèi)用,我公司會(huì)計(jì)該怎么做
老師我們公司外派員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)的培訓(xùn)費(fèi)和住宿費(fèi)還怎么做賬
老師您好請(qǐng)問公司員工培訓(xùn)費(fèi)和報(bào)名費(fèi)怎么入賬
老師好 我們公司請(qǐng)了一個(gè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 來給公司經(jīng)營情況做指導(dǎo) 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)老師到公司來的差旅費(fèi)和住宿費(fèi)等等 都需要我們公司負(fù)擔(dān) 這部分費(fèi)用 能夠計(jì)入培訓(xùn)費(fèi)里面嗎? 而不是公司管理費(fèi)用的差旅費(fèi)
老師,公司邀請(qǐng)外面的老師來給公司員工培訓(xùn),公司產(chǎn)生的各種接待費(fèi)用怎么入賬
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
可以提前規(guī)劃,不入業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
這個(gè)外面請(qǐng)的人,一般是錄業(yè)務(wù)招待費(fèi)的
簽的合同上面有培訓(xùn)費(fèi)金額, 發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān) 這種情況入業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
這個(gè)不是公司的員工,是入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的