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請問下我們領(lǐng)導(dǎo)要我另外出一個利潤表,邏輯是一個月的客戶對賬收入減整月的供應(yīng)商對賬采購金額再當(dāng)月實際支付出去的錢(包含工資運費啥的剔除對賬供應(yīng)商貨款)。這個表能對嗎

2025-05-20 21:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-20 21:04

您好,不對的,當(dāng)月實際支付的不能減

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快賬用戶3943 追問 2025-05-20 21:05

那應(yīng)該怎么設(shè)計,她說她只相信實際支出的

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齊紅老師 解答 2025-05-20 21:08

您好,那就按他的來,我們做管理用利潤表,從銀行日記賬里取數(shù),就是本月收錢減付錢,

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快賬用戶3943 追問 2025-05-20 21:14

是現(xiàn)金流量表還是管理用利潤表,按照她這個邏輯沒有問題嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-20 21:15

您好,那當(dāng)然他的思想不對,我們就按她的意思做,這個其實也像現(xiàn)金流量表

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快賬用戶3943 追問 2025-05-20 21:41

我們公司庫存管理混亂,算利潤表如果對應(yīng)的材料成本我是根據(jù)Bom來算的,那我統(tǒng)計出一個月的制造費用?生產(chǎn)人工費,我要算單位生產(chǎn)成本要怎么算

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齊紅老師 解答 2025-05-20 21:44

您好,這個我根據(jù)自己成本核算總結(jié)的,您參考下 成本就3大塊:料工費,就是您統(tǒng)計的原材料、工資、制造費用 1.原材料不用分配方法,每個產(chǎn)品有BOM,單位產(chǎn)品耗用原材料 乘 產(chǎn)量就是全部用料 2.人工好分配,每個產(chǎn)品多少工時,總工資除本月生產(chǎn)工時就是單位工時 3.制造費用有些麻煩,不是直接的耗用,按生產(chǎn)特點選擇分配方法,上面的人工工時也是可以的,或者按完工產(chǎn)品產(chǎn)值,或機器工時。 借:生產(chǎn)成本-原材料 ?貸:原材料 借:生產(chǎn)成本-人工 ?貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:生產(chǎn)成本-制造費用 ?貸:制造費用-結(jié)轉(zhuǎn) 借:庫存商品 ? 貸:生產(chǎn)成本-結(jié)轉(zhuǎn) 銷售后 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? 貸:庫存商品

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快賬用戶3943 追問 2025-05-20 21:59

材料是根收入對應(yīng)產(chǎn)品的Bom嗎。人工?制造費用用工時我們沒法搞,請問下還有其他分配方法嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-20 22:01

您好,不是, 這是根據(jù)生產(chǎn)的對應(yīng)BOM 人工是直接費用,沒有區(qū)分這個成本基本不準(zhǔn) 制造費用可能按產(chǎn)值平攤

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快賬用戶3943 追問 2025-05-20 22:09

完工的產(chǎn)值是怎么算的呀

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齊紅老師 解答 2025-05-20 22:11

您好,? 我們有年度預(yù)算么,這個產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)成本乘數(shù)量當(dāng)在我們的產(chǎn)值

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快賬用戶3943 追問 2025-05-20 22:19

沒有的,存貨如何才換管控好準(zhǔn)確

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齊紅老師 解答 2025-05-20 22:22

您好,出入庫要有單據(jù)

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快賬用戶3943 追問 2025-05-20 22:28

我們公司產(chǎn)品品種有幾百種,出入庫怎么準(zhǔn)確操作

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齊紅老師 解答 2025-05-20 22:29

您好,我們有業(yè)務(wù)系統(tǒng)么,從系統(tǒng)里導(dǎo)出 沒有就只能是手工賬了

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快賬用戶3943 追問 2025-05-20 22:33

有系統(tǒng)呀,但是搞的不準(zhǔn)確,根據(jù)生產(chǎn)排單倉庫準(zhǔn)備物料,本身品種就多,再加上Bom的話,就更不準(zhǔn)了

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齊紅老師 解答 2025-05-20 22:34

您好,有系統(tǒng)就得優(yōu)化搞準(zhǔn),哪里有問題提出方案解決

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您好,不對的,當(dāng)月實際支付的不能減
2025-05-20
你好 ; 需要的; 你開票給對方;? 對方開票給你們。 開票是正常開; 只是往來科目來抵減而已? ?
2022-06-16
同學(xué)您好!這個如果有折扣其實是扣除成本,比如供應(yīng)商給你回扣,您之前會計分錄借:原材料 應(yīng)交稅費 貸:應(yīng)付賬款,沖掉回扣部分借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
2024-05-20
首先,我們需要理解預(yù)付貨款和“其他貨幣資金”的區(qū)別。預(yù)付貨款是指預(yù)先支付給供應(yīng)商的貨款,而“其他貨幣資金”則是指企業(yè)除現(xiàn)金和銀行存款以外的其他貨幣資金,例如銀行匯票、銀行本票等。 在你的情況下,由于木作產(chǎn)品是定制的,通常需要預(yù)付貨款。如果你將這部分預(yù)付貨款計入“其他貨幣資金”科目,可能會造成賬目不準(zhǔn)確,因為“其他貨幣資金”并不是一個準(zhǔn)確的科目來描述這種情況。 而關(guān)于你提到的“外賬的預(yù)收預(yù)付這些科目金額最好不要太大”,這是因為預(yù)收預(yù)付賬款科目反映了公司的短期資產(chǎn)和負(fù)債情況,如果金額過大,可能會影響公司的流動比率和速動比率等財務(wù)指標(biāo),從而影響公司的短期償債能力。 對于你公司的情況,建議在處理外賬時,仍然將預(yù)付貨款計入“預(yù)付賬款”科目。這樣做的好處是更準(zhǔn)確地反映了公司與供應(yīng)商之間的交易關(guān)系,同時也有助于保持外賬的完整性和準(zhǔn)確性。 如果你認(rèn)為預(yù)付賬款的金額已經(jīng)很大,可以考慮與供應(yīng)商協(xié)商,盡量減少預(yù)付款項的金額,或者調(diào)整公司的采購策略,例如采用更靈活的付款方式或與供應(yīng)商建立更緊密的合作關(guān)系,以減少預(yù)付款項的必要性。 最后,對于你提到的去年8月份預(yù)付貨款90多萬而供應(yīng)商開票只有四十萬的情況,建議進(jìn)行詳細(xì)的核查,了解其中的原因,并確保所有的預(yù)付貨款都有相應(yīng)的發(fā)票和出庫單據(jù)作為憑證。
2024-01-04
一、設(shè)立價格調(diào)整備查簿 可以在賬本之外單獨設(shè)立一個價格調(diào)整備查簿,用于記錄供應(yīng)商調(diào)價的情況。當(dāng)供應(yīng)商調(diào)整價格時,在備查簿中詳細(xì)記錄產(chǎn)品名稱、原采購價格、調(diào)整后的價格、調(diào)價日期、調(diào)價原因等信息。這樣既不會影響系統(tǒng)數(shù)據(jù)和反結(jié)賬,也不會打亂產(chǎn)品批次價格,同時也方便日后查詢和核對。 二、通過會計分錄進(jìn)行調(diào)整 如果是采購價格降低: 借:應(yīng)付賬款(或庫存商品,根據(jù)實際情況確定)(調(diào)整金額) 貸:營業(yè)成本(或存貨跌價準(zhǔn)備等,具體科目根據(jù)公司實際核算情況確定)(調(diào)整金額) 如果是采購價格升高: 借:營業(yè)成本(或存貨相關(guān)科目)(調(diào)整金額) 貸:應(yīng)付賬款(或庫存商品等)(調(diào)整金額) 這種方法需注意在記賬憑證上詳細(xì)注明調(diào)價原因和對應(yīng)的產(chǎn)品信息,以便在月底結(jié)賬時能夠清晰地核對進(jìn)銷存報表和資產(chǎn)負(fù)債表。同時,要確保調(diào)整的金額準(zhǔn)確無誤,避免出現(xiàn)錯誤影響財務(wù)報表的準(zhǔn)確性。 三、與供應(yīng)商協(xié)商處理方式 可以與供應(yīng)商協(xié)商,對于調(diào)價部分采取其他方式進(jìn)行處理,例如在后續(xù)的采購訂單中給予一定的折扣或優(yōu)惠,以彌補之前的價格差異?;蛘咭蠊?yīng)商提供一份價格調(diào)整說明,作為公司內(nèi)部處理的依據(jù)。 四、定期核對和調(diào)整 定期對庫存商品進(jìn)行盤點和核對,發(fā)現(xiàn)價格差異及時進(jìn)行調(diào)整。同時,對價格調(diào)整的情況進(jìn)行分析和總結(jié),以便在未來的采購決策中更加合理地確定采購價格和應(yīng)對供應(yīng)商調(diào)價。
2024-10-22
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