我哦喲,,因?yàn)槌跏纪顿Y金額為9980,相當(dāng)于折價(jià)發(fā)行,最終面值要回歸10000,分錄沒(méi)有問(wèn)題,選B
【例?多選題】(2017年)下列關(guān)于同一控制下企業(yè)合并形成的長(zhǎng)期股權(quán)投資會(huì)計(jì)處理表述中,正確的有(?。?A.合并方發(fā)生的評(píng)估咨詢費(fèi)用,應(yīng)計(jì)入當(dāng)期損益 B.與發(fā)行債務(wù)工具作為合并對(duì)價(jià)直接相關(guān)的交易費(fèi)用,應(yīng)計(jì)入債務(wù)工具的初始確認(rèn)金額 C.與發(fā)行權(quán)益工具作為合并對(duì)價(jià)直接相關(guān)的交易費(fèi)用,應(yīng)計(jì)入當(dāng)期損益 D.合并成本與合并對(duì)價(jià)賬面價(jià)值之間的差額,應(yīng)計(jì)入其他綜合收益 老師這個(gè)題目答案是AB,但我對(duì)B有疑問(wèn)感覺(jué)以前做過(guò)一個(gè)這題目,對(duì)于債務(wù)工具他的交易費(fèi)用應(yīng)該是計(jì)到應(yīng)付債券-利息調(diào)整中去,不應(yīng)該是應(yīng)付債券-面值中去。雖然 都是應(yīng)付債券下的二級(jí)科目,但是初始確認(rèn)金額應(yīng)該是指的面值 吧?感覺(jué)以前做過(guò)類似這個(gè)選項(xiàng)就是錯(cuò)的?
老師,這道題的會(huì)計(jì)分錄是這樣寫(xiě)嗎,答案選B,初始確認(rèn)金額9980,那算出來(lái)年末利益調(diào)整是99,比初始確認(rèn)的利益調(diào)整總數(shù)20還大,問(wèn)題出在哪里
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師解答,其他人誤解,否則差評(píng)?。?!關(guān)于你那天說(shuō)的問(wèn)題,調(diào)賬,大部分用到的是以前年度損益調(diào)整,然后調(diào)了后,會(huì)影響以前年底利潤(rùn), 比如說(shuō)現(xiàn)在把其他應(yīng)收調(diào)賬 借:以前年度損益調(diào)整443.4 貸:其他應(yīng)收款443.4 借本年利潤(rùn)-以前年度損益調(diào)整443.4 貸:以前年度損益調(diào)整443.4,1.這個(gè)分錄是這樣對(duì)吧?2.調(diào)賬后不用再去更正以前的申報(bào)表是吧?3.這個(gè)只影響以前年度利潤(rùn)減少,跟我們現(xiàn)在年度沒(méi)有關(guān)系是吧?然后我們現(xiàn)在2024的財(cái)務(wù)報(bào)表導(dǎo)出來(lái)后會(huì)資產(chǎn)負(fù)債表年初和年末的本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)都是沒(méi)有影響的是吧?
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師解答,其他人誤解,否則差評(píng)?。?!關(guān)于你那天說(shuō)的問(wèn)題,調(diào)賬,大部分用到的是以前年度損益調(diào)整,然后調(diào)了后,會(huì)影響以前年底利潤(rùn), 比如說(shuō)現(xiàn)在把其他應(yīng)收調(diào)賬 借:以前年度損益調(diào)整443.4 貸:其他應(yīng)收款443.4 借本年利潤(rùn)-以前年度損益調(diào)整443.4 貸:以前年度損益調(diào)整443.4,1.這個(gè)分錄是這樣對(duì)吧?2.調(diào)賬后不用再去更正以前的申報(bào)表是吧?3.這個(gè)只影響以前年度利潤(rùn)減少,跟我們現(xiàn)在年度沒(méi)有關(guān)系是吧?然后我們現(xiàn)在2024的財(cái)務(wù)報(bào)表導(dǎo)出來(lái)后會(huì)資產(chǎn)負(fù)債表年初和年末的本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)都是沒(méi)有影響的是吧?
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺(jué)哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫(xiě)?
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開(kāi)展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫(xiě)的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒(méi)有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒(méi)有代開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報(bào)酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報(bào)了,只能去稅局大廳更正,也沒(méi)有發(fā)票,去大廳更正的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
可是您沒(méi)有回答我的問(wèn)題
不是已經(jīng)回復(fù)過(guò)了嗎,最終你需要支付的應(yīng)付債券是10000,所以相當(dāng)月折價(jià)部分的20萬(wàn)需要分?jǐn)偟礁髂?,因此每年期末都?huì)高于9980,而且呈現(xiàn)逐步上升
第2個(gè)分錄的利益調(diào)整99是怎么回事
這道題出的不嚴(yán)謹(jǐn),因?yàn)閷?shí)際利率高,分?jǐn)偟慕痤~有問(wèn)題,9980*0.05-400=99
我一開(kāi)始就問(wèn)的這個(gè)問(wèn)題,但是您總是回答別的問(wèn)題
如果只是這個(gè)問(wèn)題那就是這個(gè)題目出的有問(wèn)題,不夠嚴(yán)謹(jǐn),考試的時(shí)候也會(huì)有這種問(wèn)題,按照選項(xiàng)和規(guī)則選出正確的即可,不要考慮那么多,我考高級(jí)的時(shí)候和注冊(cè)的時(shí)候也遇到過(guò)同類的
好,謝謝老師?
不用客氣,給個(gè)五星好評(píng)就行,記得考試的時(shí)候不要跟這種題較真,不然浪費(fèi)時(shí)間,容易后面時(shí)間不夠