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老師,去年開出的發(fā)票格式錯誤,今年客戶退回來沖紅,重新開了正確發(fā)票。金額不變,怎么賬務(wù)處理

2022-05-24 10:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-24 10:06

借利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)收賬款, 然后再做正數(shù)的 借應(yīng)收賬款 貸利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項

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快賬用戶6539 追問 2022-05-24 10:09

紅字負(fù)數(shù)可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-24 10:09

可以的,可以這么做。

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快賬用戶6539 追問 2022-05-24 10:11

原來會計做了原分錄的紅字負(fù)數(shù)分錄用的主營業(yè)務(wù)收入沒有用未分配利潤。還用修改嗎老師

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齊紅老師 解答 2022-05-24 10:12

你好,可以做主營業(yè)務(wù)收入里面的。

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借利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)收賬款, 然后再做正數(shù)的 借應(yīng)收賬款 貸利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項
2022-05-24
借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)收賬款, 然后在做正確的借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項。
2022-04-14
借利潤分配未分配利潤, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項, 貸應(yīng)收賬款, 借應(yīng)收賬款 貸利潤分配未分配利潤, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項, 一個是紅沖的,一個是正確的
2022-04-28
原分錄紅沖上月銷售的分錄
2023-09-08
你好,洪沖,之前免稅的,重新開也是免稅的。
2023-02-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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