您好,對稅務沒有影響的,紅沖賬務就是按紅字和重新開的藍字發(fā)票做2個(一正一負)憑證分錄
老師,去年開出的發(fā)票格式錯誤,今年客戶退回來沖紅,重新開了正確發(fā)票。金額不變,怎么賬務處理
去年開進服務費電子普票,今年發(fā)現(xiàn)稅號錯了一位,今年紅沖重開會對去年的繳稅有什么影響,怎么匯算清繳
一般納稅人去年6月開的發(fā)票,已入賬,今年2月紅沖并重新開具發(fā)票,賬務怎么處理,去年的賬是否要重新調(diào)整?
去年12月開了一張銷售專票,今年2月份要求紅沖,重開,這樣賬務上怎么處理,影響當期損益嗎
去年開給客戶的專票因為品名少了2個字,今年要紅沖重新開,是去年的發(fā)票 今年紅沖賬務要怎么處理呢,對稅務有影響嗎
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應該在稅控盤進行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打?。F(xiàn)電子稅務局顯示有兩個同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應該如何處理
老師:我公司2024年業(yè)務招待費8097.92元,填企業(yè)所得稅匯算清繳時,賬載金額8097.92元,稅收金額填多少,調(diào)增金額填多少?計算依據(jù)是什么?
老師 我們是旅行社 取得這種客運行程單怎么入賬 入成本嗎 可以抵扣進項嗎
員工向公司借款31萬,寫了31萬借款單,做賬時分別做了其他應收款和其他應付款,那么借款單是不是只需要寫其他應收款那部分,還是寫31萬也可以
增值稅扣繳比做賬多0.01 應該怎么調(diào)整
代單位收的代收代付,是收現(xiàn)金好還是讓轉(zhuǎn)個人賬戶好
老師假如我們的工資總額是10萬那么我們要交的工會資金是不是這樣算的100000×0.008*20%=160
老師,無票支出的款項,匯算時候調(diào)到哪里啊
請問老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術企業(yè)
老師,業(yè)務招待費放主營業(yè)務成本合適嗎?