你好,你收入是多少金額呢
業(yè)務(wù)招待費(fèi)年未發(fā)生額9787*60% =5872.20元,填所得稅匯算清繳賬載金額填9787元,收入是56000*千分之五=280元,稅收金額應(yīng)填280元,調(diào)增金額填9507對(duì)嗎
老師,公司22年業(yè)務(wù)招待費(fèi)759元,22年收入6333900元,匯算清繳怎么填寫?賬載金額759,稅收金額455.4嗎?為什么賬載金額填寫不上去呢
業(yè)務(wù)招待費(fèi)是50534.41元匯算清繳怎么填賬載金額和稅收金額要調(diào)增多少
企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí),納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出賬載金額填了154536.73元,那么稅收金額怎么填?要補(bǔ)多少稅?為什么?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳表中納稅調(diào)整項(xiàng)目業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬載金額,稅收金額如何填寫
在發(fā)生租賃退回的時(shí)候,已經(jīng)交了的銷項(xiàng)稅,記入營(yíng)業(yè)外支出可以嗎?
老師,您好,開票是一個(gè)抬頭,發(fā)貨單上收貨的是另外一個(gè)抬頭,可以嗎
小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在弟弟(名義股東)做0元轉(zhuǎn)讓給哥哥(實(shí)際股東)。分紅那部分需要交個(gè)人所得稅嗎(是轉(zhuǎn)讓人還是接受人)?有文件嗎?
一般納稅人增值稅開票2萬(wàn)一個(gè)月,附加稅有什么優(yōu)惠政策,都是按減半繳納嗎?
老師,取得一筆加工費(fèi)收入,但是簽的是一年的合同,請(qǐng)問是一次性申報(bào)收入還是分月申報(bào)
你好老師過節(jié)現(xiàn)金紅包及外購(gòu)商品送客戶禮品,這種費(fèi)用可以稅前扣除嗎?
老師你好!請(qǐng)問報(bào)關(guān)單上的商品編碼是:8516909000、提單的HS CODE:851690,提單按前6位。請(qǐng)問退稅有沒有影響?
垃圾清運(yùn)費(fèi)用可以代開運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票嗎
你好過節(jié)客情現(xiàn)金紅包和外購(gòu)禮品贈(zèng)送客戶,這種賬務(wù)處理怎么做?還有稅務(wù)上都怎么處理?
老師,我們這個(gè)季度沒有開票,這兩天能一下開30萬(wàn)嗎?
系統(tǒng)上,你填了收入和賬載金額后,稅收金額自動(dòng)就有了。
收入是3865410.29元,要手工填下
如果是收入的千分之五和實(shí)際發(fā)生的60%,哪個(gè)小按哪個(gè)
稅收金額應(yīng)該是多少,調(diào)增金額填多少,怎么計(jì)算的
你好,3865410.29*0.005=19327.05 然后8097.92*60%=4858.75 你這個(gè)稅收金額就是4858.75 需要調(diào)增8097.92-4858.75=3239.17
稅收金額是4854.75元,調(diào)增3243.17元
收到,謝謝老師!
你好,不用客氣的了。