您好,是的,需要再紅沖一遍的和這個
你好老師,咨詢個問題:去年的業(yè)務(wù)也開具普通發(fā)票了,今年涉及到退貨一個產(chǎn)品,先把去年的發(fā)票紅沖紅沖的分錄是:紅字借應(yīng)收 紅字貸以前前度損益 稅金 今年在重新開具剩余的金額 借 應(yīng)收 貸以前年度損益 稅金嗎
我想咨詢一下2018年進項發(fā)票因備注信息不全,今年11月沖紅,重新開具了籃字發(fā)票,但是藍字發(fā)票的金額比之前的發(fā)票多一分錢,賬務(wù)要怎么處理
請問老師,銷售方于21年開給我公司一張發(fā)票,我公司已的抵扣認證?,F(xiàn)銷售方因稅率開錯要重新開發(fā)票。我公司開了紅字信息表?,F(xiàn)銷售方已開了紅沖的發(fā)票和正確的藍字發(fā)票。我現(xiàn)在該怎么入帳。是把21年入帳的紅沖回來然后記正確的藍字發(fā)票?
老師,我們公司今年11月份開紅字發(fā)票。是去年的銷售票。金額稅額紅沖前后是一樣的。開紅字后又開了份一樣的藍字發(fā)票。請問會計分錄怎么做。我們是銷售方,購票方未認證抵扣稅額。我方去年已繳納銷項稅額
老師:前年的銷售發(fā)票因開票金額有誤,金額開少了。前年年底開的,對方退回的時候就到22年1月了,一直沒紅沖,今年才開紅字發(fā)票,開了正確的藍字發(fā)票。我是想問,之前的成本不錯,也要紅沖在重新寫一遍?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應(yīng)該在稅控盤進行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打印),現(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
老師:我公司2024年業(yè)務(wù)招待費8097.92元,填企業(yè)所得稅匯算清繳時,賬載金額8097.92元,稅收金額填多少,調(diào)增金額填多少?計算依據(jù)是什么?
老師 我們是旅行社 取得這種客運行程單怎么入賬 入成本嗎 可以抵扣進項嗎
員工向公司借款31萬,寫了31萬借款單,做賬時分別做了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,那么借款單是不是只需要寫其他應(yīng)收款那部分,還是寫31萬也可以
增值稅扣繳比做賬多0.01 應(yīng)該怎么調(diào)整
代單位收的代收代付,是收現(xiàn)金好還是讓轉(zhuǎn)個人賬戶好
老師假如我們的工資總額是10萬那么我們要交的工會資金是不是這樣算的100000×0.008*20%=160
老師,無票支出的款項,匯算時候調(diào)到哪里啊
請問老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術(shù)企業(yè)
老師,業(yè)務(wù)招待費放主營業(yè)務(wù)成本合適嗎?