原分錄紅沖上月銷售的分錄

老師你好,沖紅發(fā)票怎么處理?圖一上個(gè)月開票的數(shù)量和單價(jià)錯(cuò)誤,圖二是月初按錯(cuò)誤發(fā)票沖紅開了負(fù)數(shù),圖三是中旬按正確數(shù)開出去!請(qǐng)老師指點(diǎn)一下分錄怎么寫,沒遇到過。
老師,去年開出的發(fā)票格式錯(cuò)誤,今年客戶退回來沖紅,重新開了正確發(fā)票。金額不變,怎么賬務(wù)處理
老師,上個(gè)月發(fā)票格式錯(cuò)誤,金額不變,這個(gè)月紅沖的正確賬務(wù)處理怎么做?
老師好,開具全電發(fā)票,臺(tái)頭開錯(cuò)了,紅沖了一張,又重新開具一張正確的,沒有跨月,紅沖的錯(cuò)誤的這張要做賬務(wù)處理嗎。
上個(gè)月開了一張十萬(wàn)的發(fā)票,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)名字錯(cuò)誤,是不是先紅沖,再開具正確的,相當(dāng)于這個(gè)月開票金額是0
老師,手工賬負(fù)數(shù)用※號(hào)還是-號(hào)
老師,新公司成立,我是先稅務(wù)登記還是先開銀行基本戶?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫(kù)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬(wàn)可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問加盟店用我們品牌開店,我們代收營(yíng)業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬(wàn)收益,2.1萬(wàn)我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過二手車市場(chǎng)開具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?


怎么紅沖呢,可以寫下分錄嗎?
紅沖過后怎么處理呢?
你上月的分錄使用負(fù)數(shù)沖銷,然后,按正確發(fā)票的金額做