你好,具體的是什么業(yè)務的事,你多交了稅款還是開了負數收入開了負數,收入的話在期末留底里面。

增值稅納稅申報表主表的應納稅額合計數就是要交的增值稅,如果繳納后還會有顯示嗎
老師 生產企業(yè)出口,今天申報的所屬期10月的免抵退稅額,這個數據是在所屬期10月增值稅報表顯示還是所屬期11月的增值稅報表顯示?
1月繳納增值稅,申報主表30行已記繳納冰申報,4月稅務要求緩交給予退稅,收到退稅做賬貸記未交增值稅,本月申報表怎么反應這筆退稅呢?
老師,納稅申報表的增值稅主表,應退企業(yè)未退的稅款會顯示嗎,
退役軍人增值稅優(yōu)惠,在減免稅申報里填寫了,增值稅及附加稅費申報表主表里還是顯示本期應補(退)稅額是前面要繳納的金額,怎么處理?
老師你好,10月已經發(fā)貨,但未滿足收入條件及還未開增值稅發(fā)票,是否要在10月納稅所屬期繳納增值稅呀?還是等開票確認收入再納稅呀?
老師,我開具發(fā)票糸統(tǒng)導出來收入是40318949.79元,申報企業(yè)所得稅提示我小于增值稅申報收入42770618.55元,差額:2451668.76元,9月份有沖紅發(fā)票,10月份也沖紅了一張9月份的發(fā)票。這種情況我要怎么查清原因并處理?急,謝謝老師。
繳納社保這塊怎么做的分錄, 繳納時借應付職工薪酬社保 借其他應付款社保 貸銀行存款 計提工資時借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資 貸應付職工薪酬社保 發(fā)放時借應付職工薪酬工資 貸銀行存款 貸個稅 貸其他應付款社保 總感覺那里不對,和我在電子個稅申報的數據不一樣 我這樣做是不是不對
老師你好!上個開票下個月需要沖紅,稅費己交,影響沖紅嗎?現在稅費怎樣處理,下個月也沒有開票計劃如何處理
購買打印機1550元記入什么科目?
股權變更需要繳納那幾個稅,稅率多少
企業(yè)在2018年1月1日至2027年12月31日新購進的設備、器具,單位價值不超過500萬元的,允許一次性計入當期成本、費用在計算應納稅所得額時扣除。這個政策合伙企業(yè)適用嗎?
企業(yè)將貨物賣給直銷員和消費者那個銷售額確定老師給個總結
請問老師,稅負率5%,銷售100萬,進項要多少?怎么算?
老師 請問調整社保繳費工資應該怎么操作?
是這樣的老師,我們單位是再生資源回收,國家有退稅政策,每個月返稅,這個圖的這一行顯示的是本月應退未退的稅款,還是這個月我們實際收到的退稅款
你好,是稅負達到了3%退稅的那個政策嗎?如果是的話,應補稅款是你們繳納上去的 應該退給你們單位。
不是的,是再生資源回收這個行業(yè)的即征即退政策,國稅每個月給我們退,已經繳納增值稅的30%,34行和35行分別顯示的數字是什么意思?老師
你好,應補稅款是你們需要繳納上去的 里面包含著退給你的30%。
下面一行即征即退,實際退稅額是直接到手的
老師,即征即退餓實際退稅額是這個月我們實際收到的退稅額,,還是應該收到的退稅額
你好是實際收到的。
老師,那應退未退的稅額在哪提現呢
你好,這個查不到的 你需要單獨自己記。
謝謝老師
不用客氣 工作愉快