你好,同學(xué)。你這是在11月申報(bào)時(shí)顯示 的
我今天認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)是7月份的出口退稅發(fā)票,上面顯示的所屬期是8月份,那這個(gè)發(fā)票是這個(gè)月申報(bào)增值稅還是下個(gè)月申報(bào)啊?
老師 生產(chǎn)企業(yè)出口,今天申報(bào)的所屬期10月的免抵退稅額,這個(gè)數(shù)據(jù)是在所屬期10月增值稅報(bào)表顯示還是所屬期11月的增值稅報(bào)表顯示?
老師,我1月申報(bào)所屬期12月出口免抵退稅額是78622.4,應(yīng)退稅額為0,因?yàn)楸?7行期末留抵稅額是0,小于免抵退稅額取小數(shù),為什么現(xiàn)在我申報(bào)1月所屬期的增值稅的附表5第三欄的增值稅免抵稅額會(huì)有出口免抵退稅額78662.4且要交附加稅?
老師,我那個(gè)退稅勾選是今天勾選的,那個(gè)所屬月份怎么顯示10月份?不是應(yīng)該是9月份的嗎?那我是應(yīng)該下個(gè)月申報(bào)所屬期是10月份的增值稅的時(shí)候再申報(bào)嗎?
請(qǐng)問(wèn)今天做了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的出口退稅勾選,勾選統(tǒng)計(jì)的所屬期自動(dòng)顯示11月份,這種情況是連同10月份增值稅申報(bào)表一起申報(bào),還是下個(gè)月報(bào)11月份增值稅的時(shí)候再申報(bào)?
老師,我想問(wèn)一下寫(xiě)摘要的問(wèn)題,比如發(fā)工資扣除個(gè)稅還有收會(huì)待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫(xiě)發(fā)放某月工資,還是再扣個(gè)稅的欄寫(xiě)代扣個(gè)稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫(xiě)發(fā)工資扣個(gè)人社保啊,那種合適,我看之前外賬會(huì)計(jì)一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時(shí)候把無(wú)票支出寫(xiě)在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時(shí)候一下就可以查出無(wú)票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費(fèi)也是按扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎
老師匯算清繳的時(shí)候,其他可以填無(wú)票支出,那比如發(fā)生差旅費(fèi)1000其中100無(wú)票,是不是匯算期間費(fèi)用差旅費(fèi)就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時(shí)候是做1000的差旅費(fèi)然后自己登記無(wú)票臺(tái)賬100嗎?還是做賬的時(shí)候就把無(wú)票提現(xiàn)出來(lái)
老師如果稅務(wù)系統(tǒng)沒(méi)有核定公會(huì)經(jīng)費(fèi)也要交嗎
老師,所有單位都要交公會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
老師那餐飲行業(yè)的采購(gòu)的蔬菜可以一次計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?不通過(guò)原材料
您好,老師,我是出口商貿(mào)公司,這兩天需要報(bào)關(guān),填報(bào)關(guān)單,有個(gè)這個(gè)商品編碼的產(chǎn)品,這個(gè)不是應(yīng)稅商品吧,不需要交增值稅對(duì)嗎,第一次報(bào),還是不敢確定,那下月初稅務(wù)系統(tǒng)報(bào)稅的時(shí)候填收入,是填免稅那框?qū)?,只需要開(kāi)進(jìn)來(lái)普票就行?
23-24年付銀行的費(fèi)用,25年才取得銀行單據(jù)入賬,這種情況直接入賬就行?需要調(diào)整什么嗎
資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么回事