同學(xué)你好 很高興為你解答 申報表不需要反映這個退稅的
老師,公司7月收到個稅返還手續(xù)費(fèi)116,這筆收入忘記申報增值稅了,月初我已經(jīng)申報增值稅了,也打12366問了,說可以在9月做申報,因?yàn)檫@筆稅款要9月申報繳納,我7月做在應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),8月也不繳納這筆稅款,但不交這筆稅款,這樣這個科目產(chǎn)生貸方余額了,怎么做賬務(wù)處理好呢?
1月繳納增值稅,申報主表30行已記繳納冰申報,4月稅務(wù)要求緩交給予退稅,收到退稅做賬貸記未交增值稅,本月申報表怎么反應(yīng)這筆退稅呢?
1月繳納增值稅,申報主表30行已記繳納申報,4月稅務(wù)要求緩交給予退稅,收到退稅做賬貸記未交增值稅,本月申報表怎么反應(yīng)這筆退稅呢?不反映的話賬表未交稅出現(xiàn)差額怎么辦?
原本一月份增值稅交了,上個月稅局要求延期繳納給退回來了,現(xiàn)在申報表期初未繳稅額和實(shí)際差了一月份的稅額,要怎么操作才能讓申報表正常
我的增值稅申報表今年4月份收到緩繳增值稅款是申報表的30行31行沒填負(fù)數(shù),導(dǎo)致了期末未交稅款與賬上不一致,現(xiàn)在是要去稅務(wù)局改4月份的申報表還是直接在12月份的申報表里將負(fù)數(shù)加進(jìn)去呢
請問企業(yè)所得稅匯算清繳時,應(yīng)納稅所得額計算中的企業(yè)開發(fā)新技術(shù),新產(chǎn)品,新工藝發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用加計扣除的數(shù)據(jù)是自動帶出來的嗎?為什么稅務(wù)所的老師說這一欄不應(yīng)該有數(shù)據(jù)呢?我研發(fā)費(fèi)用加計扣除明細(xì)表是正常填寫的,只有人員費(fèi)用,直接投入費(fèi)用,和其他相關(guān)費(fèi)用,但是總額就在主表中的這一欄帶出來了,請問是怎么回事呢?
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
物流公司,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是湖南線路的發(fā)票,銷項(xiàng)開的是山東線路的發(fā)票,請問我用湖南線路的發(fā)票可以抵扣嗎?會不會有風(fēng)險
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
老師好,公司章程可編輯的電子版本是去工商拉取還是?
繳納企業(yè)所得稅分錄怎么寫
老師,我這邊是買廢車上拆下來的電機(jī),一個電機(jī)可以拆下來廢鋁,廢鐵,銅絲,強(qiáng)磁,每天拆很多電機(jī),這個成本要怎么分?jǐn)偤线m,暫時不考慮用工?現(xiàn)在用的用友T加
請問關(guān)于補(bǔ)發(fā)2024年工資 因?yàn)樾б娌缓萌ツ隂]發(fā),現(xiàn)在補(bǔ)發(fā),其中涉及一個人的個人所得稅的扣繳,工資表上還要扣除嗎? 去年沒扣除
老師,收到以前年度職工退回的工資,金額約十幾萬,應(yīng)該在所得稅匯算清繳填入哪個表格?
資產(chǎn)負(fù)債率高的原因有哪些?
賬上作了處理,不反映的話賬表不是不符嗎?
賬上賬上你顯示沒有繳納,在應(yīng)交稅費(fèi)的貸方擬申報表上,已交稅金里邊那個數(shù)字是0
不太明白,申報表已經(jīng)繳納過,賬上退稅后是未繳納,本月申報這個退回未繳納的稅,報表怎么體現(xiàn)?如果不需要體現(xiàn)是為什么?會不會有后續(xù)稅務(wù)問題?
期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))32=24%2B25%2B26-27 沒有繳納的部分在這個行次體現(xiàn)的
老師,退回的稅輸在哪行,你說的32及其他不符也無法修改,顯示的就是差的退稅
繳納以后在本期已繳 退稅以后這個數(shù)字清零了
系統(tǒng)沒有變更,還是以前繳納后的數(shù),想在本期已交30行填負(fù)數(shù)沖回,可系統(tǒng)不允許為負(fù),退稅這個數(shù)不知道怎么清零
目前12366的回復(fù)也是 不需要操作的