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1月繳納增值稅,申報主表30行已記繳納申報,4月稅務(wù)要求緩交給予退稅,收到退稅做賬貸記未交增值稅,本月申報表怎么反應(yīng)這筆退稅呢?不反映的話賬表未交稅出現(xiàn)差額怎么辦?

2022-05-09 18:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-09 20:27

你好,請問稅務(wù)局要求你們辦理緩交手續(xù)了嗎?有沒有在電子稅務(wù)局提交緩交申請?

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快賬用戶1183 追問 2022-05-10 07:53

是的,稅務(wù)要求均已辦理,退回稅款也收到,現(xiàn)在賬上應(yīng)繳稅增加了退稅,報表申報不知道這筆退稅在哪反應(yīng)

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-10 10:26

因為是稅務(wù)機關(guān)要求緩交,所以稅務(wù)那邊實際并未入庫的。所以報表也未發(fā)生相應(yīng)的變更。建議聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)大廳,講明情況,做一下1-4月份的報表更正。

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你好,請問稅務(wù)局要求你們辦理緩交手續(xù)了嗎?有沒有在電子稅務(wù)局提交緩交申請?
2022-05-09
同學(xué)你好 很高興為你解答 申報表不需要反映這個退稅的
2022-05-09
你好 你們是少做了進項嗎
2020-09-11
和往常一樣視作質(zhì)已交,
2022-06-06
你好 ;? ? ? ? ? 六稅二費減半 還是什么優(yōu)惠政策? 這樣好判斷科目? ?
2022-05-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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