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甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產品由甲公司代生產,乙公司每個月初將上月甲公司代生產的產品核算并將款項結清。我是乙公司內賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術原因,只能由甲公司代生產,貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉到甲公司,甲乙兩公司已結清賬,但王總4000元于5月21日才轉到我們乙公司來,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎么做

2025-05-21 19:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-21 19:44

4月份 借:庫存商品4000 貸:應付賬款 - 甲公司4000 借:應收賬款 - 王總4000 貸:主營業(yè)務收入4000 5月初 借:應付賬款 - 甲公司4000 貸:銀行存款4000 5月21日 借:銀行存款4000 貸:應收賬款 - 王總4000

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快賬用戶3358 追問 2025-05-21 19:46

老師,由于主營業(yè)務成本與主營業(yè)務收入相等,我是這樣做的

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齊紅老師 解答 2025-05-21 19:48

主營業(yè)務成本是正常結轉的 借主營業(yè)務成本貸庫存商品

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快賬用戶3358 追問 2025-05-21 19:49

5月初甲乙兩公司結算時,借庫存商品4000元 貸 其他應付款—甲公司,借其他應付款4000元,貸銀行存款

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快賬用戶3358 追問 2025-05-21 19:50

5月21日收到王總款4000元 借銀行存款4000元 貸庫存商品4000元

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齊紅老師 解答 2025-05-21 19:50

這樣做分路也是可以的

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快賬用戶3358 追問 2025-05-21 19:51

請問老師.這樣做可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-21 19:55

這樣做是可以的,只要是按實際業(yè)務來做的,就沒問題

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快賬用戶3358 追問 2025-05-21 19:56

由于沒賺差價,請問老師,這里用庫存商品可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-21 19:58

可以的,是商品就必須入庫出庫

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快賬用戶3358 追問 2025-05-21 20:07

老師,由于主營業(yè)務收入與主營業(yè)務成本相等,我這樣做就沒有主營業(yè)務收,入,也就不結轉成本,但是,如果賺差價了,就要確認收入,結轉成本,對嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-21 20:10

不管金額是多少,主營業(yè)務收入都要做,然后再做主營業(yè)務成本都是要做的,不能不做

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快賬用戶3358 追問 2025-05-21 20:11

請看我前面的分錄,為什么老師說可以那樣做呢

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齊紅老師 解答 2025-05-21 20:14

只看到了你7:49發(fā)的那個分錄 那個7:50發(fā)的那個沒有看到 ,我給你說的可以的,那個也是7:50發(fā)的

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快賬用戶3358 追問 2025-05-21 20:15

那請老師重新從頭看一下

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齊紅老師 解答 2025-05-21 20:20

必須要做 借庫存商品貸應付賬款 借應收 貸主營業(yè)務收入 貸銷項 借主營業(yè)務成本貸庫存商品

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齊紅老師 解答 2025-05-21 20:21

借銀行貸應收賬款

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齊紅老師 解答 2025-05-21 20:21

借應付賬款貸銀行存款

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快賬用戶3358 追問 2025-05-21 20:27

老師,由于我們公司是先收到客戶的款再發(fā)貨,5月21才收到款發(fā)貨的,前面的借 應收賬款—王總貸主營業(yè)務收入是否有誤

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齊紅老師 解答 2025-05-21 20:31

可以用應收賬款 也可以先借銀行貸預收賬款或者其他應付款 都可以的

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?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-05-21
4月份 借:庫存商品4000 貸:應付賬款 - 甲公司4000 借:應收賬款 - 王總4000 貸:主營業(yè)務收入4000 5月初 借:應付賬款 - 甲公司4000 貸:銀行存款4000 5月21日 借:銀行存款4000 貸:應收賬款 - 王總4000
2025-05-21
同學你好。我給你解答
2025-05-21
借銀行貸預收賬款或者應收賬款或者其他應付款 借庫存商品 貸應付賬款 借應收賬款或者預收賬款或者其他應付款 貸主營業(yè)務收入 貸銷項 借主營業(yè)務成本貸庫存商品 借應付賬貸銀行存款
2025-05-21
借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費。 支付給乙公司的借主營業(yè)務成本 貸銀行存款。
2024-07-30
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