借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。 支付給乙公司的借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款。

老師你好,我的問題是:老板名下有甲小規(guī)模公司和乙一般納稅人公司,現(xiàn)在用小規(guī)模甲公司與客戶簽合同,甲公司賬戶收款與開票,但是甲購進(jìn)貨物是用乙公司賬戶付款購買的,對方發(fā)票也是開給了乙公司,那么甲小規(guī)模公司成本票要怎么取得,有什么別的方法嗎?老板又不愿意用乙公司簽合同開票
請問老師,我司是一般納稅人。9月應(yīng)收甲客戶不含稅金額100,稅額13。含稅金額113的貨款!然后有家乙公司同樣是我們客戶,但乙公司是小規(guī)模公司,不能開專票!就委托我們一起開票給甲公司,甲公司給我們打款,再支付給乙公司!乙公司不含稅金額是50,稅額6.5。含稅金額56.5!!我們都統(tǒng)一開票給甲公司!已銀收貨款!請問分錄怎么做
老師,我們老板有甲、乙兩個公司,甲公司與客戶簽訂合同,因甲公司不能生產(chǎn),由乙公司生產(chǎn)并將貨發(fā)給客戶,甲公司扣除客戶的稅金將余款返回給乙公司,并開發(fā)票,老師我是一個內(nèi)賬會計(jì),稅由外賬會計(jì)報(bào),我是根據(jù)外賬會計(jì)報(bào)的稅做到費(fèi)用當(dāng)中,請問老師,甲公司開發(fā)票收到的稅金我怎么做賬,會計(jì)分錄怎么做
老師,我們公司甲是生產(chǎn)防火門的,業(yè)務(wù)是我們公司甲接的,合同是我們公司簽訂的,由于我們公司不能滿足客戶要求由我們公司的總公司生產(chǎn),我們公司甲不包安裝的,收到客戶的安裝費(fèi)10000元后準(zhǔn)備另外承包給人安裝,請問收到的安裝費(fèi)10000元怎么做賬,會計(jì)分錄怎么做
老師,客戶與我們甲公司簽訂合同,業(yè)務(wù)是我們這邊的,但我們公司不能生產(chǎn),到總公司那邊去做,總公司不賺差價,以成本價給我們,我們再銷售給客戶賺取差價,客戶將款轉(zhuǎn)到我們公司,請問老師,賬怎么做,會計(jì)分錄怎么做
你好老師,貿(mào)易企業(yè),人工工資一部分直接入主營業(yè)務(wù)成本嗎 ?員工工資還有一部分入管理費(fèi)用 。產(chǎn)生的電費(fèi)可以入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
老師,想問核算會計(jì)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)BP有前途嗎
老師,我單位有個員工上個月退休了,自己成立一個個體戶,我單位把一些業(yè)務(wù)包給他了,也就是服務(wù)外包了,外包的業(yè)務(wù)就是給鋼廠的爐子投料。這樣對于我公司有沒有稅務(wù)風(fēng)險?因?yàn)檫@個員工以前是我單位的
請問,銀行的短信服務(wù)費(fèi),網(wǎng)銀年費(fèi),結(jié)算卡費(fèi)計(jì)入什么科目
老師,新的企業(yè)所得稅申報(bào)表,職工新酬和實(shí)際支付職工薪酬那里填的是是什么數(shù)值?
老師,我公司是房地產(chǎn)公司,稅局問我公司是否采集土地增值稅項(xiàng)目編號,但我想問這個土增項(xiàng)目編號和城鎮(zhèn)土地使用稅是否有關(guān)系?
老師,新的所得稅報(bào)表,已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬,及實(shí)際發(fā)放的取數(shù)包括2024年12月實(shí)際發(fā)放的數(shù)據(jù)嗎,
老師,之前有拍短劇的來我們公司租拍攝道具,之前我們公司買道具花了五萬多,現(xiàn)在這個劇組又補(bǔ)償給我們公司兩萬,這個得怎么入賬
老師,有現(xiàn)金流量表的自動生成模版嗎,麻煩發(fā)一下
老師,暫估入庫有發(fā)票的怎么處理,暫估入庫沒有發(fā)票的怎么處理?


老師,因?yàn)閮蓚€公司是同一個老板的,我們賺差價
借銀行存款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),其他應(yīng)付款, 借,其他應(yīng)付款,貸,銀行存款。
客戶將款打到我公司,我們公司扣除稅金后,按照乙公司算出的貨款返給乙公司,我們只是幫乙公司代收貨款
哦,上面寫了賺取的差價,這個就是收入。
因客戶與我們甲公司簽訂合同,所以發(fā)票由我們這邊開,并扣除稅金
你好,比如收到的是100,支付出去的是80,賺取的是20,不考慮增值稅,借銀行100 待主營業(yè)務(wù)收入20其他應(yīng)付款,80 借其他應(yīng)付款80 貸銀行存款。還有哪一個不理解不明白?
我們沒有收入
因是同一個老板,我們公司甲不賺差價,只是代收貨款,
借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 支付出去。做相反的。
老師,請看清題意再回復(fù)
老師,是我少打了一個這,是不賺取差價
你好,代收代付的,代收的借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,再支付出去做相反的借其他應(yīng)付款貸銀行存款 稅金也是交給了稅務(wù)局,也是這么做。
老師,我意思是問稅金怎么做賬,會計(jì)分錄怎么做
借銀行貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。因?yàn)檫@個不是你單位承擔(dān)的稅款 沒有對應(yīng)的收入,怎么會承擔(dān)稅款?
老師,但是票是由我們公司開出的呀
客戶將款從公賬轉(zhuǎn)到我們公司公賬上了,發(fā)票由我們公司開出的
老師,我們公司公賬上總收到客戶貨款91500元,應(yīng)付乙公司公款61434元,稅金10740元,余19326元公司私賬退給了業(yè)務(wù)員,請問老師,該怎么做賬,會計(jì)會錄怎么做
稅金收我們公司收了
稅金10740元由我們公司收了,我們公司只付了乙公司貨款61434元
那賬,你們單位開了發(fā)票,但是實(shí)際并不是你的收入,不用做那賬,按照你實(shí)際業(yè)務(wù)來就行。借銀行存款貸其他應(yīng)付款91500借其他應(yīng)付款61434貸銀行存款 付給稅務(wù)局的借其他應(yīng)付款貸銀行存款10740。 付給員工個人的借其他應(yīng)付款貸銀行存款19326。
老師,我是一個內(nèi)賬會計(jì),由外賬會計(jì)報(bào)稅,我是根據(jù)外賬會計(jì)報(bào)的稅做到費(fèi)用當(dāng)中,我想請問稅金怎么做賬
那我上面寫的第三個分錄刪除,借其他應(yīng)付款帶營業(yè)外收入10740。
老師,借:其他應(yīng)付款-乙公司19326元貸:銀行存款(私賬)19326元 借其他應(yīng)付款-乙公司10740元 貸營業(yè)外收入10740元,
請老師,幫我看看,是否正確
完整的寫一下的同學(xué),你收到的全部做了其他應(yīng)付款,再從其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)了營業(yè)外收入稅金的這一部分,是這個意思嗎?如果是的話,可以。