您好,我們 買過來 借:庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款(輔助核算總公司) 賣給客戶 借:應(yīng)收賬款(輔助核算客戶) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品

#提問#老師好,我們公司與客戶簽訂生產(chǎn)加工合同,然后我們找別處代加工,我們賺差價(jià), 這兩個(gè)環(huán)節(jié)應(yīng)該怎么做賬呢
老師好,請(qǐng)問我們分公司是獨(dú)立核算的,他和我們總公司客戶發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系,但因無法和客戶簽合同,客戶把錢打到我們總公司帳戶要我們總公司開票,那總公司要把款再打給分公司,這種情況總公司要和分公司簽個(gè)協(xié)議嗎
我們公司收到客戶訂貨款,但是這筆款項(xiàng)需要打給另一個(gè)供貨商,才能訂到貨,相當(dāng)于我們公司賺中間差價(jià)。那么我們公司收到客戶款項(xiàng)怎么做賬?
你好,老師,我想問一下,我們是汽車二網(wǎng)銷售,客戶把錢到我們公司,我們?cè)俳唤o4s店,4s店直接給客戶開發(fā)票,我們賺的這個(gè)差價(jià)怎么做賬,用什么當(dāng)原始憑證?我們是小規(guī)模
老師,我們公司甲是生產(chǎn)防火門的,業(yè)務(wù)是我們公司甲接的,合同是我們公司簽訂的,由于我們公司不能滿足客戶要求由我們公司的總公司生產(chǎn),我們公司甲不包安裝的,收到客戶的安裝費(fèi)10000元后準(zhǔn)備另外承包給人安裝,請(qǐng)問收到的安裝費(fèi)10000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師你好,我們公司老些支出沒有票,老些流水的票據(jù)對(duì)不上銀行回單,就是自己先墊付,后找公戶報(bào),好幾筆業(yè)務(wù),有的有票大部分沒票,這怎么辦呀老師?做賬怎么辦?企業(yè)所得稅怎么辦 找票懟上犯法不老師 老師,我是按流水做還是按發(fā)票做?對(duì)不起來 基本都對(duì)不起來不知道咋搞三個(gè)月的呢老師 那老師發(fā)票咋弄?。?報(bào)賬不是一個(gè)人,不是一筆一筆報(bào)的,大部分沒發(fā)票,怎么弄啊老師
老師,我司生產(chǎn)叉車,生產(chǎn)出來后先計(jì)入庫存商品,發(fā)生融資租賃業(yè)務(wù)等時(shí)就轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)科目計(jì)提折舊!請(qǐng)問如果是租賃期滿后,(車輛所有權(quán)歸我司,到期時(shí)我司象征性的以1元價(jià)格贖回)車輛回公司我應(yīng)該如何記賬?轉(zhuǎn)入庫存商品嗎?
微信支付寶怎么設(shè)立對(duì)公賬戶操作步驟
老師,我入職一家公司,添加了辦稅員和開票員,但是上一任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人授權(quán)我為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,我沒有確認(rèn),我想拒絕怎么做,不想當(dāng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
老師,麻煩問一下,繡花工資核算方法有哪些啊
員工報(bào)銷,有發(fā)票填報(bào)銷單就可以了嗎,需要付款截圖嗎
金稅ofd電子發(fā)閱讀器在哪里下載
一年的憑證訂一起。封面怎么寫?
為什么600那個(gè)是×1.02,不應(yīng)該是成本差異率1.0408?
最后一個(gè)錢數(shù)填錯(cuò)了,怎么修改?這樣記可以嗎?零基礎(chǔ)選手,新公司


謝謝老師!
老師,我是一個(gè)做內(nèi)賬的會(huì)計(jì),不管稅,稅由我們外賬報(bào),可以將客戶給我們公司的款減去應(yīng)付給總公司的成本款后差額直接計(jì)到營業(yè)外收入嗎
?親愛的朋友, 祝您工作順利,生活順意~? ?? ? 希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
收到客戶款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-總公司 貸:營業(yè)外收入(收到客戶款一應(yīng)付總公司成本款)
請(qǐng)問老師,可以這樣做嗎
您好,不好意思,我們同時(shí)發(fā)信息時(shí)我當(dāng)時(shí)看不到,上面一個(gè)信息我現(xiàn)在才看到 1.不可以,內(nèi)賬也是正常寫分錄 2.下面這個(gè)分錄不行的,雖然內(nèi)賬不用報(bào)稅,但我們分錄是正常寫的,另外您要一直這樣寫,以后您換工作就思維定勢了,正確的分錄都不會(huì)寫了,不好的