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老師,公司7月收到個稅返還手續(xù)費116,這筆收入忘記申報增值稅了,月初我已經(jīng)申報增值稅了,也打12366問了,說可以在9月做申報,因為這筆稅款要9月申報繳納,我7月做在應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),8月也不繳納這筆稅款,但不交這筆稅款,這樣這個科目產(chǎn)生貸方余額了,怎么做賬務(wù)處理好呢?

2020-08-06 12:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-06 12:13

您好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

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快賬用戶7809 追問 2020-08-06 12:21

掛在未交增值稅,等到9月申報繳納稅款,再沖減未交增值稅,這樣理解對嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-06 12:23

是的 這樣理解正確的

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快賬用戶7809 追問 2020-08-06 12:25

這樣和7月申報表數(shù)據(jù)不一致,有影響嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-06 12:26

這個沒有影響的 9月份申報后就一致了

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快賬用戶7809 追問 2020-08-06 12:26

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-08-06 12:27

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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您好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2020-08-06
借:銀行存款 貸:其他收益 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2020-08-06
就是說,你沒有進行開票,但是你確認了收入,你直接在你的申報表里面按照未開票收入進行申報就可以了。
2020-12-22
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅減免稅額,借:管理費用 負數(shù),這個是沒有貸方,9月做
2020-10-17
您好,那您需要紅字沖回一張,根據(jù)期末應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅的余額做賬,結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費未交增值稅
2021-08-16
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