您好 本期繳納上期應(yīng)納稅額欄次不可以填寫嗎
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老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設(shè)貸款市場報價利率5年期是3.6%,請問每年利息各是多少,怎么算
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您好,老師。我們是一個物業(yè)公司,代運營一個商業(yè)廣場,其中商鋪租金,物業(yè)費,供冷/供暖費用,設(shè)備維修維護(hù)費,停車費等等,全都是這個物業(yè)公司收費,開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費外,其他的幾項費用,開票時可以備注具體的費用名稱及繳費區(qū)間)嗎?比如供冷費 (20250615-20251015),煩請解答一下,謝謝!
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工商年報去年成立現(xiàn)在怎么報年報
老師,A為公司股東,公司對外融資,B作為投資方收溢價2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實繳出資義務(wù)同時溢價的部分資金也能作為A的實繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
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老師,匯算清繳里的資產(chǎn)折舊調(diào)整明細(xì)表,能說下每列之間關(guān)系嗎
我更正申報了11月申報的報表,在“本期繳納上期應(yīng)納稅額”這里填上了補繳的稅額,這樣操作對嗎?
在“本期繳納上期應(yīng)納稅額”這里填上了補繳的稅額,這樣操作 對的
老師,圖一是我更正申報后10月份的申報表,圖二是我現(xiàn)在12月需要申報的11月份的申報表,圖二是我一進(jìn)去申報表就是這樣的了,我更正申報了把補繳的稅款填上了,到了11月不是應(yīng)該是0了么?現(xiàn)在還有負(fù)數(shù),是正常的嗎?
?9月份的欠稅在11月10號補繳了? 應(yīng)該本月申報的時候填寫本期繳納上期稅額 您更正申報后10月份的申報表? 不需要填這個數(shù)據(jù)啊 現(xiàn)在申報的時候填寫
??!那就是我不應(yīng)該更正10月份的申報了?!那我現(xiàn)在要怎么做?
10月份的申報表不動? 把現(xiàn)在申報11月份的所屬期報表填上?本期繳納上期應(yīng)納稅額就好了
您10月所屬期根本就沒有繳納增值稅 怎么可以填到10月份呢
老師,11月屬期的報表開始是這樣的,那里有本期已繳稅款、本期繳納上期應(yīng)納稅額是系統(tǒng)自動有數(shù)了,是對的吧?那我就是要把10月屬期的報表還原之后,再按你說的填上“本期繳納上期應(yīng)納稅額”就可以了?
31欄里面填了 那就不要填30欄了哈?
本來我進(jìn)入11月屬期報表就是這樣的,我理解錯誤了,把10月屬期的報表給填上了補繳的稅。現(xiàn)在我進(jìn)入11月屬期的報表系統(tǒng)就是這樣自動顯示了,如下圖所示。我也復(fù)原不了10屬期被我動過的報表,如圖二所示,顯示本期已繳納了。我把現(xiàn)在系統(tǒng)顯示的11月屬期的31欄的稅款刪掉,27欄跟32欄就全都顯示0。那是不是我就這樣申報了,我改不回來了10月屬期的了
10屬期不能再次更正申報 回到原來的的么? 系統(tǒng)顯示的11月屬期的31欄的稅款刪掉,27欄跟32欄就全都顯示0 可以保存成功 提交申報嗎
10月屬期的再次更正不能復(fù)原了。系統(tǒng)顯示的11月屬期的31刪掉,其他全部顯示0可以保存,還沒提交。估計會有比對不通過,正如你所說的稅款是11月10號補繳的,不知道是不是要跟稅局說明一下呢?這樣的情況老師還有其他的建議嗎?
您先保存試著申報一下
看是否可以通過申報