你好,,這個是不需要賬務(wù)處理的。
因上年業(yè)務(wù)招待費年度匯算清繳時調(diào)增了860元,今年的匯算清繳和財務(wù)報表或做帳時要怎么處理。
老師,匯算清繳招待費調(diào)增繳費帳務(wù)如何處理
老師,匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費調(diào)增了300多,那我賬務(wù)應(yīng)該怎么處理
老師,請問下匯算清繳業(yè)務(wù)招待費調(diào)增繳納所得稅怎么做帳
老師,業(yè)務(wù)招待費計入工程施工,次年匯算清繳的時候如何調(diào)增
個體工商戶在2024年12月開了一張三十萬普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報個人所得稅
個體工商戶在2024年12月開了一張三十萬普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報個人所得稅
計提費用時:借:在建工程—籌資費—利息支出 貸:應(yīng)付利息,此分錄的現(xiàn)金流怎么指定
一般納稅人建筑行業(yè)同一個項目,把清包工跟材料分開簽合同,清包工按3%簽,材料按13%簽可以嗎
老師,這個月開了票,是不是一定要做賬,因為這張票有可能要作廢?
這種定額發(fā)票可以做費用票嗎?
業(yè)務(wù)招待費納稅調(diào)整部分涉及的所得稅可以年末預提嗎?
老師,初級考場會提供筆紙嗎?
如果去年暫估的今年5月份發(fā)票到了,費用票,是直接做到今年成本還是用到以前年度損益調(diào)整?
老師,2023年和2024年改報表,導致三個附加稅要調(diào)減,當時計提的稅金及附加現(xiàn)在要沖回嗎,分錄怎么做呢,是不是把當時計提附加稅的分錄反沖就可以了
那銀行帳戶已扣款了
,您銀行賬戶扣款了,扣的是所得稅吧。
所得稅的憑證是,借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅,借應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅,貸銀行存款。這是跨年的話,做賬是這樣的。