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老師,請問下匯算清繳業(yè)務招待費調增繳納所得稅怎么做帳

2023-06-08 10:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-08 10:42

您好,你是指調增交稅了,是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-08 10:42

借:以前年度損益調整
貸:應交稅費-企業(yè)所得稅

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快賬用戶8183 追問 2023-06-08 11:11

是呢繳稅了

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齊紅老師 解答 2023-06-08 11:15

就是我寫的這樣做分錄的

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快賬用戶8183 追問 2023-06-08 11:16

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-06-08 11:20

不客氣,很高興幫您

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您好,你是指調增交稅了,是嗎?
2023-06-08
同學你好,匯算調整是不需要做分錄的;
2021-05-15
你好!1、應補繳稅額的, 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費—應交所得稅 2、繳納稅款時, 借:應交稅費—應交所得稅 貸:銀行存款 3、調整未分配利潤, 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2021-03-09
企業(yè)發(fā)生的與其生產、經營業(yè)務有關的業(yè)務招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰。所得稅,工費經費,職工福利費,招待費等這些費用可能會涉及到納稅調整
2022-01-13
你好,業(yè)務招待費支出,按發(fā)生額的60%扣除,最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰(千分之五)。
2021-05-11
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職稱:注冊會計師,稅務師

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