你好 你看下其他的能修改嗎?你沒有申報(bào)的情況下,應(yīng)該不會(huì)出現(xiàn)這個(gè)情況的
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)103資產(chǎn)總額填寫平均值填寫錯(cuò)誤,已經(jīng)保存了數(shù)據(jù)但還沒有申報(bào),填報(bào)數(shù)據(jù)反灰白了,改不了數(shù)據(jù),要怎么樣修改呢?
注冊資金126萬元。資產(chǎn)負(fù)債表中數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)126元,實(shí)收資本126元。所得稅表中資產(chǎn)總額填寫的126萬元,這樣申報(bào)好幾年了。現(xiàn)在需要修改申報(bào)數(shù)據(jù),應(yīng)該怎么改?
老師,現(xiàn)在在做匯算清繳,但是在填資產(chǎn)總額哪里因?yàn)槿ツ晏顖?bào)的企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)都是錯(cuò)的,所以現(xiàn)在去取平均值應(yīng)該也是錯(cuò)的,請問怎么處理?還有季度申報(bào)的企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額的數(shù)據(jù)是根據(jù)什么填寫。
我換了臺(tái)電腦,個(gè)體工商戶經(jīng)營所得申報(bào)預(yù)繳納稅申報(bào),白色沒法填寫,就是點(diǎn)擊修改后出來表格填寫不進(jìn)數(shù)據(jù),灰色,怎么回事?
老師,公司是進(jìn)出口貿(mào)易公司,有出口退稅的。針對(duì)退貨運(yùn)回的商品,公司做了進(jìn)口處理,同時(shí)還要付外匯給香港公司。這樣出口的公司,又有進(jìn)口,有沒有問題?
提高董事會(huì)獨(dú)立董事人數(shù)為什么不是降低大股東侵占小股東的一種措施?我看到筆記中有一道題,這題錯(cuò)的人很多。我也覺得是對(duì)的
老師,馬上端午節(jié)了,公司外購的禮盒粽子,發(fā)給每位員工作為端午節(jié)福利。請問外購用于集體福利的,是不用繳納個(gè)稅的吧?直接做賬管理費(fèi)用-福利費(fèi)?嗎?
口腔診所,分為5個(gè)診室和一個(gè)種植牙診室。想對(duì)日常耗材進(jìn)行節(jié)約管理和醫(yī)護(hù)人員可控成本績效管理。如何能實(shí)現(xiàn)?想把數(shù)據(jù)分析做成餅狀或柱形可視圖。 日常耗材種類50余種,單價(jià)30元一下。使用總價(jià)高。治療項(xiàng)目不同所需耗材種類有相同的,也有不同的。30元以上單價(jià),使用數(shù)量低。次數(shù)5次一下。耗材批量領(lǐng)用到診室后,隨患者就診一定量后,診室余量少,再次批量領(lǐng)用。
增值稅申報(bào)表上月稅費(fèi)沒錯(cuò),有些明細(xì)數(shù)據(jù)需要調(diào)整,必須更正申報(bào)嗎?
老師好,請問2024年度暫估金額比實(shí)際發(fā)票金額大,年度匯算清繳是,這部分調(diào)增填列在哪里?
老師好:咨詢下 有了解房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司資金使用模式嗎?比如一個(gè)集團(tuán)公司,下設(shè)投資、置業(yè)、開發(fā)等,資金流一般內(nèi)部可以互相拆借,利息?開發(fā)商與下面項(xiàng)目公司等等?;镜娜腴T知識(shí),哪里有,或是可以簡單介紹下嗎?
我們是供貨給超市的,我們幫廠家代墊陳列費(fèi)給客戶,我們以商品形式付給超市的,怎么做分錄?廠家給我們的也是以貨抵這個(gè)陳列費(fèi)
找代理公司給把工商年檢報(bào)了,給對(duì)方提供哪些信息資料
老師,我兩份人工費(fèi)的合同,完成了一份費(fèi)用的支付,另一份沒有支付,但是對(duì)方給我開具了兩份合同的合計(jì)金額的普票,我想把這張發(fā)票分開,兩次進(jìn)費(fèi)用,怎么去做賬,做分錄???
看下人數(shù),那里能修改的吧。
人數(shù)那里也不能改,除了企業(yè)基礎(chǔ)信息表改不了別的表都可以改。邊上有個(gè)重置可以點(diǎn)嗎?
你好,如果差異不大的可以忽略的,直接申報(bào)了就行。
平均值是填錯(cuò)了,要更正才行。知道重置是不是所有之前填的數(shù)據(jù)會(huì)不會(huì)沒有了呢?
好,不會(huì)的,里面的信息還在。
企業(yè)匯算清繳申報(bào)表是按元單位來填數(shù)據(jù)嗎?
你好,對(duì)的是的是這么做。
資產(chǎn)折舊調(diào)整表稅收金額里面資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)數(shù)據(jù)填哪個(gè)數(shù)呢?
有發(fā)票的你去年折舊金額
有發(fā)票的固定資產(chǎn)去年的折舊金額
不是填去年固定資產(chǎn)的總值嗎?
你好,你說的是第四列嗎?如果是第四列的話,填寫的是有發(fā)票的固定資產(chǎn)的原值。
好,是第4項(xiàng),謝謝。
不用客氣,工作順利
我們是新開公司,12月份才有工資,12月份因?yàn)閬聿患八愎べY,我12月份帳里暫估了12的工資,但工資低于實(shí)際發(fā)生的20萬,1月份發(fā)了12月份工資,我要不要調(diào)增20萬工資呢?
計(jì)提的多少,然后你支付的時(shí)候是多少。
計(jì)提90萬,實(shí)際發(fā)了110萬,要不要調(diào)增呢?
好,需要調(diào)減的,增加你的費(fèi)用多抵扣。
12月份工資里面又有年終獎(jiǎng),這個(gè)要不要踢除?
好,年終獎(jiǎng)屬于工資,不需要剔除。