你好,同學(xué)。 你去稅局更正,你直接是按正常的數(shù)據(jù)填寫后重新遞交大廳就是了。
老師, 請(qǐng)問(wèn)申報(bào)表比對(duì)不失敗,然后作廢不了,直接申報(bào)繳稅了,然后這個(gè)月清卡不了,我要去稅局需要帶哪些資料或章子
老師,就是我這邊是這樣的,就是我上個(gè)月的增值稅納稅申報(bào)表寫錯(cuò)了,然后我點(diǎn)了修改,改好了之后呢,有上個(gè)月的交稅信息,這個(gè)我如何更正,或者說(shuō)是不用去管他
老師,我個(gè)稅本月申報(bào)的,然后當(dāng)月就作廢更正了,多交了,然后這個(gè)我該怎么辦呢?去稅務(wù)局報(bào)備?
這個(gè)月報(bào)了個(gè)稅,申報(bào)成功,然后老板又要改工資,后我把之前的作廢了,然后我怎么重新申報(bào)?
你好,老師!我們公司7月份開了一張發(fā)票是開錯(cuò)了,然后當(dāng)月去稅務(wù)局作廢了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月怎么做賬呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒(méi)有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進(jìn)項(xiàng)稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開出1%勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來(lái),請(qǐng)問(wèn)這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎么做
建筑服務(wù)開票了,還需要預(yù)交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設(shè)。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會(huì)計(jì)。我估計(jì)就是總賬會(huì)計(jì)了。。我怎么確認(rèn)后面我們需不需要找一個(gè)成本會(huì)計(jì)了?
我的電腦是5月14號(hào)買的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)賣給公司,能證明是二手的嗎
公司之前沒(méi)有核算成本,4月份安排盤點(diǎn),把現(xiàn)有的實(shí)物盤點(diǎn)出來(lái)了,但是沒(méi)有成本單價(jià)。原材料我是已最新價(jià)格定了,但是在制半成品、成品都不知道單價(jià)成本,5月期初數(shù)可以設(shè)置為0嗎?
去年和今年我們各付過(guò)兩個(gè)2500的專家講課費(fèi)用,公司老板銀行卡轉(zhuǎn)賬了,老板忘記說(shuō),沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,對(duì)方也沒(méi)有給我們開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在是不是對(duì)方給我們開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們?cè)偃ザ悇?wù)局補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅?
希望幫到您!如滿意請(qǐng)給予五星好評(píng)謝謝!