你好,你更正之后,實(shí)際需要繳納稅款的話,是需要去繳納的呢
老師你好,這個(gè)月增值稅申報(bào)后,剛剛有一家公司通知稅率錯(cuò)了,需要開(kāi)具紅字信息表,我這邊已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在是去更正報(bào)表嗎?多抵扣的稅是不是更正后補(bǔ)繳?
老師,就是我這邊是這樣的,就是我上個(gè)月的增值稅納稅申報(bào)表寫(xiě)錯(cuò)了,然后我點(diǎn)了修改,改好了之后呢,有上個(gè)月的交稅信息,這個(gè)我如何更正,或者說(shuō)是不用去管他
老師你好,我現(xiàn)在公司注銷(xiāo),有一個(gè)留底是1845.76,我的上個(gè)月納稅是3884.47增值稅應(yīng)該是平的,是因?yàn)橹熬徖U了,然后這個(gè)月全部增值稅都交完了,但是我這里出現(xiàn)黃色的字體,然后是因?yàn)槲业?月份申報(bào)錯(cuò)了數(shù)據(jù),但是我現(xiàn)在怎么弄平他這個(gè)增值稅表呢?我該怎么修改?
老師你好,我公司要注銷(xiāo)了,但是這個(gè)是我2月份申報(bào)的報(bào)表,我的增值稅已經(jīng)全部交完了,嗯上個(gè)月,那我這個(gè)月申報(bào)2023年的,1月1~3月31號(hào)的增值稅,那我的全部稅費(fèi)交完就是5629.80,那我該怎么改?我把這個(gè)1845.76用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后附表2也這樣子填寫(xiě)嗎?
老師你好,我申報(bào)的時(shí)候增值稅和資產(chǎn)表和負(fù)債表的時(shí)候,他這邊說(shuō)我沒(méi)有寫(xiě)日期,然后沒(méi)有蓋公章,然后我就重新去申報(bào)了,然后他這邊顯示辦理不成功,還是叫更正,但是他又沒(méi)有寫(xiě)更正什么
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?zhuān)?/p>
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷(xiāo),清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專(zhuān)票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
但是這筆稅是已經(jīng)交過(guò)的了的,而且我是改動(dòng)過(guò)一個(gè)數(shù)據(jù)
那你在申報(bào)表已繳納稅款需要填寫(xiě)的呢
或者你明天聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)局核對(duì)一下
是在修改的那期還是本期
你好,在修改的那期,因?yàn)槟闶窃谥袄U納的