你好 這個(gè)您看下電子稅局可以辦理嗎 更正就是申報(bào)后有錯(cuò)誤 再報(bào)一次正確的 要不寫更正什么 一般是他們那打開再填寫一次
就是今天我留的那家公司,他就是生產(chǎn)食品的一個(gè)公司,然后他有兩兩個(gè)自己的工廠,還有一個(gè)現(xiàn)在再見,然后又成立一個(gè)商貿(mào)公司,等于說(shuō)現(xiàn)在在他名下有五家公司連在一塊兒的,然后就是我現(xiàn)在負(fù)責(zé)的這個(gè)商貿(mào)公司呢,它的外傳我今天看了,是一個(gè)季度深,就是申報(bào)一次個(gè)稅,每個(gè)月申報(bào),但是他的個(gè)稅的話,我看他這個(gè)財(cái)務(wù)就是嗯申報(bào)的,有時(shí)候申報(bào)兩個(gè)人,有時(shí)候申報(bào)六個(gè)人,反正人數(shù)不固定,然后工資都沒(méi)有超過(guò)5000就隨便填的那種。 然后我翻了他以前的那個(gè),資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表啊那些我看基本上就有一些,就只有一些那些管理費(fèi)用,月末轉(zhuǎn)接其他應(yīng)付款,那些沒(méi)有別的什么東西,然后銀行帳上面兒掛的可能也就一兩千塊錢,那樣的,所以說(shuō)都是負(fù)的,都是零申報(bào)。
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模,我點(diǎn)我要辦稅的時(shí)候,只有增值稅的一個(gè)主表,然后都不用填,帶入的,連帶附表一起帶入的,然后就企業(yè)說(shuō)的稅,在然后就是工會(huì)經(jīng)費(fèi),和殘保金,然后上傳財(cái)報(bào),我這邊就沒(méi)有看見有其他需要申報(bào)的了,印花稅這些我都沒(méi)有看見其他的了,請(qǐng)問(wèn)老師我的申報(bào)是不是就完畢了
老師你好,我申報(bào)的時(shí)候增值稅和資產(chǎn)表和負(fù)債表的時(shí)候,他這邊說(shuō)我沒(méi)有寫日期,然后沒(méi)有蓋公章,然后我就重新去申報(bào)了,然后他這邊顯示辦理不成功,還是叫更正,但是他又沒(méi)有寫更正什么
工商年報(bào)換了聯(lián)絡(luò)員,密碼不是原來(lái)那個(gè)了,是不是需要重置密碼
小規(guī)模公司,原來(lái)有三個(gè)股東,現(xiàn)在兩個(gè)要撤資,又新增一個(gè)股東,這個(gè)操作流程是什么?撤資的是要減資為0,在增資增加新股東嗎?設(shè)計(jì)有稅的問(wèn)題嗎
燈箱設(shè)計(jì)制作屬于什么稅收分類
老師這三張能放一起寫分錄嗎?怎么寫
請(qǐng)教一下,我公司法人沒(méi)在公司簽訂勞動(dòng)合同,法人可以報(bào)銷管理費(fèi)用嗎?
這個(gè)虧損在利潤(rùn)表哪里找到
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅,這種情況分紅個(gè)稅是不是0元
老師你好,問(wèn)下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來(lái)定營(yíng)業(yè)收入么?為什么每個(gè)季度都要交個(gè)人所得稅呢?
你好老師,我是餐飲,上個(gè)月個(gè)人微信支付餐費(fèi),這個(gè)月?lián)Q成公司,款已經(jīng)公司付,并銀行已退個(gè)人,這應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
2025年鄭州社保繳費(fèi)基數(shù)是多少呀,最低基數(shù)情況下五險(xiǎn)繳納怎么計(jì)算
他說(shuō)我的增值稅沒(méi)有蓋公章和逾期,然后我又重新申報(bào)上去了,他又顯示這條信息給我,要我申報(bào)1月1到3月31號(hào)的嗎?稅務(wù)局上面都沒(méi)有信息
不好意思,剛才路上 你好,要注銷需要申報(bào)1月到3月到,逾期申報(bào)有的網(wǎng)上可以, 您先電子稅局搜索欄搜下更正,看可以更正嗎, 不行你還是需要去注銷模塊找下,因?yàn)榭吹绞欠侨粘;虼髲d申報(bào) 你找注銷也可以電子稅局搜索欄搜下
是這樣子的,因?yàn)槲易N的時(shí)候是2月28號(hào),他這邊審批啊是3月1號(hào)的,所以我必須要報(bào)3月份的報(bào)表增值稅,但是他這邊逾期了,我寫不了,他只能叫我智能導(dǎo)稅,第1次申報(bào)的增值稅呢,是因?yàn)槲覜](méi)有寫日期和蓋章,然后他駁回來(lái)了,叫我給他加個(gè)公章和那一起寫上,第2次我也是蓋好公章,寫上一期的申報(bào)上去了,它顯示就不成功,就是第二這個(gè),我不知道在哪更改了,沒(méi)有3月1號(hào)到3月31號(hào)的,增值稅
3月份是不是更改2月1號(hào)到2月28號(hào)的增值稅???
你好,您是小規(guī)模還是一般納稅人,小規(guī)模報(bào)1到3月.一般納稅人報(bào)3月 看你的話情況,我猜測(cè)你是小規(guī)模,因?yàn)楝F(xiàn)在確實(shí)是非征期報(bào)不了季報(bào)的,您得先走上注銷模塊才能夠報(bào)
如果您是一般納稅人的話,就正常按月報(bào)就好了,三月份我還是報(bào)三月當(dāng)期的
您這情況,他前面如果都走完的話,小規(guī)模就卡在增值稅的話,是之前已經(jīng)報(bào)了季度的了,不用報(bào),或直接走更正,但這樣也是得走注銷模塊
那我現(xiàn)在3月份的話是不是報(bào)2月1號(hào)到2月28號(hào),我是一般納稅人,還是報(bào)3月1號(hào)到31號(hào)的,3月1號(hào)到3月31號(hào)的話,所以上面是報(bào)不了的,難道我要撤回清算嗎?又沒(méi)有更正了申報(bào)的,只有變更那個(gè)2月1號(hào)到2月28號(hào)的數(shù)據(jù)
我申報(bào)了增值稅是3月1號(hào)到3月31號(hào)的,然后我沒(méi)有蓋上公章和日期,他就給了這個(gè)信息,回來(lái)我辦理不成功,一起申報(bào)的是資產(chǎn)表和負(fù)債表,2023年1月1一3月1號(hào)到2023年1月1一12月31號(hào)的。然后看到他說(shuō)加蓋公章和一期的話然后又提交了增值稅,1月1到3月31號(hào)是季報(bào),我申報(bào)上去了,也蓋公章了,然后他就出現(xiàn)第2圖的信息給我。他就叫我更正,我就不知道什么意思了,然后我就去上面重新點(diǎn)那個(gè)稅務(wù)局清稅申報(bào),去提交,然后他這邊還沒(méi)出結(jié)果,難道我要去改那個(gè)2月1號(hào)到2月28號(hào)的增值稅表嗎?還是把的這些注銷全部清掉,重新來(lái)過(guò)注銷嗎?
這個(gè)話是需要系統(tǒng)采集到你信息你才可以注銷,如果方便的話,可能去稅局你查一下他們這邊還能采到什么信息,如果采集不到的話,可能要重新申報(bào)或者走更正
這個(gè)主要是稅局后臺(tái)的情況了嗯,因?yàn)槟氵@個(gè)正好跨越了,他有可能還真有您擔(dān)心這種情況可能需要重新來(lái)一次,但主要是后臺(tái)能查到這個(gè)記錄,能繼續(xù)走下去,你就能注銷
跨月,語(yǔ)音轉(zhuǎn)換錯(cuò)了
剛才也幫您問(wèn)了一下,我們這邊稅務(wù)的一個(gè)專管員,他說(shuō)您這種情況最好去大廳查一下后臺(tái)流程,還需要點(diǎn)什么,您這個(gè)確實(shí)跨月的話,數(shù)據(jù)可能就要追加,需要針對(duì)缺失做補(bǔ)充,大廳查詢處理下最準(zhǔn)確,一般大廳也有自助機(jī),問(wèn)完就大廳處理,再問(wèn)大廳,一般排號(hào)咨詢了,當(dāng)天之后不用再排號(hào)
好的,謝謝老師的耐心講解