同學(xué),你好 要去稅務(wù)局更正申報
老師,請問我前兩天申報了個稅,但是漏掉了幾個人,我今天可以直接作廢申報,然后再重新申報嗎?
我們?nèi)齻€月都沒有發(fā)工資,個稅都是零申報的,后面實際發(fā)放了是要把之前的零申報更正作廢然后按實際發(fā)放每個月重新申報嗎
這個月報了個稅,申報成功,然后老板又要改工資,后我把之前的作廢了,然后我怎么重新申報?
老師,點擊了增值稅更正還沒有導(dǎo)入成功后面發(fā)現(xiàn)之前申報的是對的又作廢了,還需要重新申報嗎
你好老師,我的稅控盤我先匯總上報,然后報了增值稅,反寫之后,發(fā)現(xiàn)報的稅上有點錯誤,然后就把報稅作廢了之后又重新報了提交了,這樣就可以了嗎?稅控盤還需要操作嗎?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
不是電腦上就可以了嗎?
同學(xué),你好 你現(xiàn)在電子稅務(wù)局里面有更正的按鈕嘛?
5月的已經(jīng)作廢了。
同學(xué),你好 那有更正申報的按鈕嘛?
但是這里就有記錄
同學(xué),你好 那就沒作廢成功
那怎么操作?
同學(xué),你好 要去稅務(wù)局更正申報