您好,營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和公章以及您自己的身份證。建議咨詢12366
老師, 請(qǐng)問申報(bào)表比對(duì)不失敗,然后作廢不了,直接申報(bào)繳稅了,然后這個(gè)月清卡不了,我要去稅局需要帶哪些資料或章子
請(qǐng)問老師,小規(guī)模,我點(diǎn)我要辦稅的時(shí)候,只有增值稅的一個(gè)主表,然后都不用填,帶入的,連帶附表一起帶入的,然后就企業(yè)說的稅,在然后就是工會(huì)經(jīng)費(fèi),和殘保金,然后上傳財(cái)報(bào),我這邊就沒有看見有其他需要申報(bào)的了,印花稅這些我都沒有看見其他的了,請(qǐng)問老師我的申報(bào)是不是就完畢了
上海自然人電子稅務(wù)局(扣繳端) 有限合伙企業(yè),經(jīng)營所得預(yù)繳納稅申報(bào),零申報(bào)的那種,有一個(gè)人納稅失敗 “申報(bào)失敗,失敗原因?yàn)椤窘?jīng)營所得個(gè)人所得稅月(季)度申報(bào)表為累計(jì)申報(bào),系統(tǒng)檢測到當(dāng)前納稅人稅款所屬期為【2022-01至2022-03】月的申報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)生了變動(dòng),請(qǐng)同步更正【2022-01至2022-03】月后的申報(bào)數(shù)據(jù)!】?!?然后我把4到7月的申報(bào)全部啟動(dòng)更正了,重報(bào)又失敗 “申報(bào)失敗,失敗原因?yàn)椤驹撋陥?bào)記錄不存在】” 請(qǐng)問這種情況要怎么操作
老師,我家是個(gè)體工商戶,在2022年4月開過幾張普票,一直沒開過票,今天去稅務(wù)局申報(bào)了,然后他給我說需要先抄報(bào),然后匯總上傳,再申報(bào),清卡。我在自己家操作的,能不能直接點(diǎn)網(wǎng)上申報(bào)呀??
印花稅申報(bào)季度提交了但是不小心選錯(cuò)了選了按次申報(bào)然后稅款所屬期默認(rèn)跳到只有當(dāng)月,然后稅務(wù)局傳達(dá)電子文書讓責(zé)令改正帶上資料去補(bǔ)辦所屬期?,這個(gè)怎么解決合適,可以直接作廢重新申報(bào)嘛?還是必須去柜臺(tái)辦理?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
只是清卡要帶些東西嗎
您好,需要帶上,金稅盤也帶上