你好!這個你如果不去工商變更股東,就開服務(wù)費發(fā)票算了
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 項目方案分析 一、甲乙雙方分別在當(dāng)?shù)爻闪⒌禺a(chǎn)開發(fā)公司摘地; 二、甲乙雙方合作成立地產(chǎn)開發(fā)公司摘地,進(jìn)行股權(quán)分配; 1、甲方占35%(文化商業(yè)權(quán)項); 2、乙方占65%(住宅權(quán)項); 3、三塊地三個證; 4、甲方文化與商業(yè)。乙方住宅; 5、雙方合作成立的新地產(chǎn)開發(fā)公司,可以摘地,所有票據(jù)依合作公司出現(xiàn),法理上資產(chǎn)都是合作公司的。當(dāng)一方退出時需要股權(quán)更迭,產(chǎn)權(quán)交結(jié)等事項; 6、甲乙雙方成立項目公司,一個項目出賬進(jìn)賬,需雙方安排財務(wù)管理,可以分為兩套賬目:即文化與商業(yè)部分(甲方管理),住宅部分(乙方管理);但,明面上還是公司一個賬。 ? ? ?當(dāng)然,如能按照第一項甲乙分別成立項目公司更好,如果不能就采納雙方注冊合股地產(chǎn)項目開發(fā)公司。
老師,請問一下,和甲公司簽了合同,但是合同收款方是甲公司獨資的另一個公司乙公司,預(yù)付款就按照合同上約定付給了乙公司,現(xiàn)在做賬的話需要甲公司提供委托書嗎(合同里收款方直接就是乙公司),發(fā)票是向甲公司索取還是乙公司索???
(三)甲乙雙方同意上一月的管理費與員工工資一起為正常結(jié)算周期,乙方向甲方開具管理費為6%的增值稅專用發(fā)票,乙方向甲方開具工人工資為差額增收的勞務(wù)發(fā)票,甲方于每月30日前按時給乙方打款,乙方人員薪資由乙方進(jìn)行發(fā)放,乙方人員薪資發(fā)放日與乙方結(jié)算、付款日無關(guān)。乙方人員因薪資發(fā)放不及時的任何問題與甲方無關(guān)。 老師你好,這個對方發(fā)給我的,我們是勞務(wù)派遣公司,他這個是什么意思
老師你好,甲乙兩個公司,以甲方公司的名義,對項目進(jìn)行投資經(jīng)營,約定甲乙雙方的收益比例,乙方如何從甲方公司提取收益,要乙方開合理的發(fā)票給甲方,還是能有其他的方式從甲方提走收益
你好郝老師,我們是電力工程公司。有兩個項目我們掛靠別人的資質(zhì)接的項目。甲方和被掛靠方乙方簽工程總承包合同。甲方要求乙方供材料給甲方開60%的材料票,40%的建筑服務(wù)票。但是被掛靠乙方只收取我們2個點的管理費。其他的他們什么也不管。我們現(xiàn)在是已借款名義先把錢轉(zhuǎn)給乙方,讓乙方在給我們的材料方打款,材料方把票開給乙方。等甲方讓乙方開票,乙方收到甲方工程款時乙方在把我前期已借款名義的錢轉(zhuǎn)給我們。我們在核算下材料方總計開給乙方多少進(jìn)項,乙方開給甲方多少銷項,算出差多少票我們在把差的票開建筑服務(wù)給乙方補(bǔ)齊。等甲方給乙方回款的時候,乙方就扣除2個點管理費把剩余款轉(zhuǎn)給我們。我想問一下老師,我們這樣操作合不合理?我們算分包方嗎?
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務(wù)費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,