老師,我們是物流公司,現(xiàn)在是公司預收客戶50000塊錢,我做的是:借,庫存現(xiàn)金 50000,貸,預收賬款 50000,后來這筆錢公司代為購買了車輛保險和購置稅,還有3400塊錢退給客戶,保險費我們一直是做到管理費用里,車輛購置稅是做到成本里,我怎么做賬呢,請老師幫忙,
老師你好我們是一家物流公司,車的發(fā)票是銷售公司開到我們公司,可是我們收客戶的款有車款,有,保險費,保險費有返點,有購置稅,還有上戶費用,有的車賺錢,有的車掛在我們公司,我們還有可能低于銷售發(fā)票賣給客戶,但我們不會給客戶開發(fā)票,那么這車子我還是入固定資產(chǎn)嗎?還是用裸車價格加購置稅作為國固定資產(chǎn)成本嗎?具體賬務處理怎么做呢?謝謝老師
老師你好我們是一家物流公司,車的發(fā)票是銷售公司開到我們公司,可是我們收客戶的款有車款,有,保險費,保險費有返點,有購置稅,還有上戶費用,有的車賺錢,有的車掛在我們公司,我們還有可能低于銷售發(fā)票賣給客戶,但我們不會給客戶開發(fā)票,那么這車子我還是入固定資產(chǎn)嗎?還是用裸車價格加購置稅作為國固定資產(chǎn)成本嗎?具體賬務處理怎么做呢?謝謝老師
老師,我們是汽貿公司,目前和客戶預收的車款5萬,客戶通過平安銀行貸款買車,貸款金額24萬,在客戶付款的里有我們代收轉付的車輛購置稅,保險,這些、我這整體的賬務處理怎么做,包括確認收入結轉成本的
您好,老師,我公司是做室內設計的,最近簽了一個合同,合同總金額為10萬塊錢,里面7萬塊錢是代購費,3萬塊錢是設計費,客戶把10萬塊錢轉到我的對公賬戶了,然后后期我給他代購家具啥的,買家具的錢我用對公賬戶支付給家具公司,發(fā)票由家具公司直接來給客戶,我在中間只掙設計費3萬,并且和客戶簽了代購合同,請問有什么稅務風險嗎,我在稅務上的收入是不是申報3萬元,另外怎么做賬呢,就是我付款給家具公司的時候
老師,我們是物流公司,現(xiàn)在是公司預收客戶50000塊錢,我做的是:借,庫存現(xiàn)金 50000,貸,預收賬款 50000,后來這筆錢公司代為購買了車輛保險和購置稅,還有3400塊錢退給客戶,我怎么做賬呢,請老師幫忙。
老師,去年11月份給對方開了一張專票,結果對方每個月轉幾十元給我們,這樣下去兩年也平不了賬,這種情況我們應該怎么辦呢?發(fā)票可以紅沖嗎?
老師,購入型號9*1,200公斤,單價4,200*4=800元 型號,8*1,300公斤,單價5,300*5=1500元,一共購入2300元,上面都是含稅價,這個暫估入庫怎么寫分錄
請問退回的個稅怎么入賬?是由于前期身份證號錯誤導致的
科技型中小企業(yè)需要立項嗎?
公司車輛已經(jīng)計提完折舊,現(xiàn)在報廢收到500元現(xiàn)金,怎么做賬
老師,進口的商品,提單是100噸,卸貨量是99噸,入庫入哪個量?
公司進來了300按照這個做成本可以嗎
老師,您好。我們在異地開了一個分公司,除了企業(yè)所得稅合并申報,其他增值稅附加稅都是當?shù)乩U存,這分公司我們只要就是給總公司組裝某些成品,原材料都是總公司提供,分公司組裝好按總公司要求發(fā)給指定客戶那里。分公司不記材料進銷,總公司按件計加工費付分公司 ,這樣可以嗎
請教老師個問題,比如員工借款50,費用報銷單40,剩下10塊沒有還回來,是從出差補助或工資里扣掉的,這樣單位統(tǒng)計本月費用的時候按50統(tǒng)計還是40統(tǒng)計?
開了票這個錢公司收不回來了怎么做賬外處理
你好,你們單位還銷售汽車嗎?
如果是的話,保險和購置稅你應該都是代收代付的吧?
借銀行存款貸其他應付款,借其他應付款貸銀行存款。
老師,我們是代客戶收,代客戶付的
你好,那你走往來就可以的,不能做到你的管理費用里面。