同學(xué)你好 不入賬的你要調(diào)整嗎
老師。我接手了一個(gè)銷售水產(chǎn)品的公司。他們能自開收購發(fā)票,收購活蝦。然后加工成蝦仁產(chǎn)品賣出。 以前會計(jì)的賬我有點(diǎn)看不懂。因?yàn)槲覀兪谴~。我想問下。收購發(fā)票開具的時(shí)候。 借: 原材料 增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款/其他應(yīng)付 那既然原材料增加了后面應(yīng)該有入庫單,入庫數(shù)字就是原材料數(shù)字可以吧。 加工環(huán)節(jié) 借:生產(chǎn)成本 直接材料 貸:原材料 請問這里的原材料數(shù)字要不要和收購入庫的原材料數(shù)字對上呢。上一個(gè)會計(jì)做的都會少一些。因?yàn)榛钗r都會有損耗死亡嗎?
老師,還是剛剛那個(gè)問題沒有問完,這個(gè)掛靠業(yè)務(wù)說是元月幾號就開票給對方,但是現(xiàn)在成本都沒開來,我也不想在12月份做暫估成本了,就把2021年度全部當(dāng)成籌建期了,等到元月10日的樣子開票,因?yàn)檫@個(gè)一開始材料等費(fèi)用掛靠方已經(jīng)自己支付給供應(yīng)商了,那等發(fā)票來了后我做賬是要掛在股東代墊支付嗎?借:原材料,貸:應(yīng)付賬款――供應(yīng)商。借:應(yīng)付賬款――供應(yīng)商,貸:其他應(yīng)付款――××股東嗎?,等收到收入后,我要付把這收入通過這個(gè)股東賬戶轉(zhuǎn)出去給掛靠方吧
探討一下:那些材料款,其實(shí)材料早已經(jīng)來料,也已經(jīng)領(lǐng)出去都用完了,但是呢,之前那幾個(gè)財(cái)務(wù)一直都是做應(yīng)付賬款,貸銀行存款這樣。然后有小小暫估材料,領(lǐng)料完全靠自己心情做一個(gè)80%成本進(jìn)來;所以,會看到應(yīng)付賬款借方余額很大。其實(shí)如果平賬了,基本上是沒有余額的;那就是這些不入賬的發(fā)票,我該怎么調(diào)整賬面和實(shí)際庫存以及成本等。求大神指點(diǎn)下
固定資產(chǎn)(車輛)不在公司名下,可以入賬嗎,但是之后由公司做報(bào)廢處理
【泰安市政務(wù)辦】您好,我們是泰安市行政審批服務(wù)局,按照國家市場監(jiān)管總局的通知,公司注冊資本認(rèn)繳出資時(shí)間超過2032年6月30日或認(rèn)繳出資額過大的,應(yīng)按照新《公司法》要求,結(jié)合公司實(shí)際進(jìn)行調(diào)整,請根據(jù)法律法規(guī)盡快在企業(yè)開辦“一窗通”服務(wù)平臺進(jìn)行備案或變更登記,相關(guān)業(yè)務(wù)的辦事指南可登錄市場準(zhǔn)入公共郵箱,在收件箱置頂中查看。 郵箱賬號:tasmzj3f@163.com,密碼:-----
不征稅收入會計(jì)法規(guī),賬務(wù)處理,稅法法規(guī)有嗎
這個(gè)怎么開票,是什么業(yè)務(wù)要資質(zhì)備注什么嗎
季出資產(chǎn)總額填哪個(gè)數(shù)
老師你好我們是民辦非服務(wù)企業(yè),報(bào)個(gè)稅的時(shí)候我按工資報(bào)了,你說他們有的是成本,一部分管理費(fèi)用,一部分成本,我們分開算嗎
老師,有股東會決議格式樣板嗎
老師,門店的款項(xiàng)到商場賬戶,商場再統(tǒng)一結(jié)算給我們,商場打款給我們時(shí),我們直接計(jì)入預(yù)收賬款,但有個(gè)費(fèi)用商場直接賬扣了,比如:費(fèi)用5000元(開票),應(yīng)給我們50000元,實(shí)際只轉(zhuǎn)我們45000元,現(xiàn)在應(yīng)該如何記賬?
老師,我們公司固定資產(chǎn)之前的折舊表沒有計(jì)提殘值,現(xiàn)在我要怎么做呢,是按之前的繼續(xù)折舊,還是重新做呢
當(dāng)月計(jì)提社保,并繳納社保的會計(jì)分錄
怎么調(diào)整,有沒思路方法指導(dǎo)下
同學(xué)你好 這個(gè)看實(shí)際的金額數(shù)量和賬上的差額調(diào)整