你好 個稅填不含增值稅的銷售額就可以
老師,麻煩您幫我看一下這兩個表填的對嗎?小規(guī)模納稅人,專票不含稅收入56200.62、普票不含稅收入23389.11。您看一下報的增值稅等的數(shù)字對嗎
老師,5月份收到一次工程款52000。我當時已經(jīng)確認收入并按含稅金額進行了申報。但是并沒有給對方開發(fā)票。現(xiàn)在對方要求補發(fā)票,那么我可以給對方按不含稅金額52000,稅款520元給對方開普通發(fā)票嗎?
您好,老師,可以幫我看一下是不是增值稅申報表填寫錯誤呢,本期我們沒有開專票,就用稅控盤開了含稅金額5000元的普票
老師可以給我看看申報表對不對嗎?專票+普票一共開了240492.28元(不含稅金額)
,老師,您好,我是個體開花店的,第一季度共開普票78452.05元,去稅局代開了一張專票5613.86元,兩個金額都是不含稅的金額。那么我申報的增值稅是什么問題呢?出現(xiàn)負數(shù)。幫我看下哪里錯了?
老師好,研發(fā)費用加計扣除備查資料的人員名單,有必須體現(xiàn)的信息嗎?只列出研發(fā)人員姓名和部門行不行?
老師,戲曲書生帽,紗屬于什么編碼
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個外地人工作,但是他們無法給他們繳納保險,只能繳納意外險,按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設立了門店,那么他這個稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國外的LV在中國設立了門店,屬于非居民,有機構,取得的收入與機構有聯(lián)系的,稅率是25%對嗎?
老師,所得稅匯算時,調(diào)增的產(chǎn)品成本應該計入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運輸費和報關費需要交納印花稅么,都是6個點的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預計將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動資產(chǎn)列報嗎?
在確定應予以資本化的借款費用金額時,需要考慮土地使用權支出嗎?
經(jīng)營所得,個人所得稅月季度申報表有投資者減除費用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個人所得稅了。那利潤表中的那個就是呃,所得稅就是,就是利潤表當中的所得稅也是零,不用交對嗎?
老師你看下我填寫的對不對
先看下增值稅對不對,在幫我看下定期定額對不對,上面兩圖,
增值稅對著呢?? 個稅填240492.28就可以了
好的,感謝老師!謝謝謝謝
不客氣的 申報順利