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Q

老師,5月份收到一次工程款52000。我當(dāng)時(shí)已經(jīng)確認(rèn)收入并按含稅金額進(jìn)行了申報(bào)。但是并沒(méi)有給對(duì)方開(kāi)發(fā)票?,F(xiàn)在對(duì)方要求補(bǔ)發(fā)票,那么我可以給對(duì)方按不含稅金額52000,稅款520元給對(duì)方開(kāi)普通發(fā)票嗎?

2020-08-09 15:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-09 15:26

您好 可以開(kāi)具專票給對(duì)方 然后在未開(kāi)票收入欄次填寫負(fù)數(shù)

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快賬用戶7431 追問(wèn) 2020-08-09 15:28

老師,我們沒(méi)申領(lǐng)專票,只有普票,只能給對(duì)方開(kāi)普票。還有你說(shuō)的“在未開(kāi)票收入欄次填寫負(fù)數(shù)什么意思?”

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齊紅老師 解答 2020-08-09 15:29

您前面未開(kāi)具的時(shí)候怎么填寫的?是小規(guī)模納稅人么?

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快賬用戶7431 追問(wèn) 2020-08-09 15:33

是小規(guī)模,季度也為超過(guò)30萬(wàn),我當(dāng)時(shí)申報(bào)時(shí)按51485.15免稅銷售額填的。

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齊紅老師 解答 2020-08-09 15:34

那可以開(kāi)具增值稅普通發(fā)票

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您好 可以開(kāi)具專票給對(duì)方 然后在未開(kāi)票收入欄次填寫負(fù)數(shù)
2020-08-09
多繳納了增值稅,你吃虧了,開(kāi)票申報(bào)的當(dāng)月應(yīng)該同時(shí)做未開(kāi)票負(fù)數(shù)申報(bào) 多繳稅,沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
2021-01-21
同學(xué)你好 開(kāi)具了發(fā)票了的 就需要報(bào)增值稅的收入
2020-12-08
你好,現(xiàn)在把發(fā)票需要收回來(lái),紅沖 之前的分錄是怎么做的?之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)。
2021-12-16
借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ? 增值稅-銷項(xiàng)稅
2024-07-11
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