同學(xué)你好 開具了發(fā)票了的 就需要報(bào)增值稅的收入
老師,5月份收到一次工程款52000。我當(dāng)時(shí)已經(jīng)確認(rèn)收入并按含稅金額進(jìn)行了申報(bào)。但是并沒有給對方開發(fā)票。現(xiàn)在對方要求補(bǔ)發(fā)票,那么我可以給對方按不含稅金額52000,稅款520元給對方開普通發(fā)票嗎?
老師請問下,我9月份收到房屋租金5萬元,當(dāng)月已經(jīng)交了稅,但是沒有開票,對方也沒要發(fā)票,到11月份對方要發(fā)票,11月份開了5萬元增值稅發(fā)票給對方,但是我當(dāng)月沒有銷售收入,我是不是還要報(bào)稅5萬元收入,繳納增值稅,待以后月份有收入在沖減啊
老師,我10月收到一筆租金,所屬期是10月份的,當(dāng)月沒給對方開發(fā)票,但是做了無票收入交增值稅了。11月才開,那我10月份怎么出分錄?11月開票了又怎么出分錄?
老師,你好,請問下,固定資產(chǎn)處置設(shè)備,5月當(dāng)月未做憑證,也沒有開票,企業(yè)賣給私人了,實(shí)際上是已經(jīng)處置了,但在11月份已申報(bào)了未開具發(fā)票收入,我現(xiàn)在入憑證是補(bǔ)入到5月份還是在11月份入呢?
老師,去年增值稅未開票收入50萬元做了申報(bào),1月份這個(gè)未開票收入開票了,開了15萬元,2月份開了30萬元。當(dāng)時(shí)我沒有做未開票沖減,現(xiàn)稅局這邊叫我報(bào)5月份的時(shí)候直接沖減,那我是沖減今年已經(jīng)開的45萬元,還是去年申報(bào)的50萬元
一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財(cái)政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說收到財(cái)政撥款的這些納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體,他們在收到的時(shí)候不用作為財(cái)政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺(tái)賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財(cái)政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請問我公司采購了一批貨物,因?yàn)闆]有付款,所以對方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯(cuò)了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個(gè)月即1萬的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫了:可對上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個(gè)可以那個(gè)也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對象是生產(chǎn)期限超12個(gè)月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問一下這個(gè)題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個(gè)不一樣的真題試卷,一個(gè)能退,一個(gè)不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請幫我舉個(gè)例子
我原來已經(jīng)確認(rèn)過收入了,本次申報(bào)是不是只申報(bào)個(gè)增值稅啊,還是增值稅和收入都要申報(bào)呢,因?yàn)橹?0月份申報(bào)9月份已經(jīng)確認(rèn)過收入了,只是沒有開票
沒有開票按照收款金額申報(bào)增值稅(在申報(bào)的月份) 所得稅按照實(shí)際租房的時(shí)間申報(bào)繳納
是啊 就按你說的操作了,后期客戶有要發(fā)票了,當(dāng)期有沒有收入,如果有收入直接沖當(dāng)期收入就好了。這個(gè)我需要在12月份申報(bào)的時(shí)候在申報(bào)一次嗎,等以后期有收入在從收入中減去這次多繳的稅費(fèi)嗎
之前你有沒有進(jìn)行未開票的 你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
一般納稅人老項(xiàng)目,按簡易計(jì)稅
之前有沒有進(jìn)行未開票收入的申報(bào)呢?
之前已經(jīng)進(jìn)行申報(bào)了,就是當(dāng)時(shí)沒開票
之前已經(jīng)進(jìn)行過未開票的收入的申報(bào),后期開票以后在未開票收入的那一列對應(yīng)的行次填寫開票金額的負(fù)數(shù)就可以。