同學你好,集團公司轉(zhuǎn)過來,就是借銀行存款 貸其他應付款 你付給別的公司,就是借其他應付款 貸銀行存款
掛靠通過我公司員工賬號轉(zhuǎn)到公司后,再用公司的賬號轉(zhuǎn)給第三方費用,這個員工的轉(zhuǎn)賬怎么做賬務處理?掛其他應付款嗎?
老師,您好 ,我做賬有這樣一種情況。就是a公司一直和我們公司有往來,可能好幾年都掛帳,并沒有結(jié)算。有的時候我們轉(zhuǎn)款過去給他們錢,有的時候a又轉(zhuǎn)款給我們公司。那么請問;我是不管是收錢還是付款都掛其他應付款呢? 還是分開掛? 如果是分開掛,那和不分開掛有什么區(qū)別么?
過橋費用怎么掛往來?就是集團公司轉(zhuǎn)我公司我公司又轉(zhuǎn)給別的公司?如果掛其他應付,其他應收,賬上不會一直存在這個數(shù)了嗎?怎么處理好
老師上午好!我公司一筆借款由A公司轉(zhuǎn)給B、B又轉(zhuǎn)給C公司,還款時C公司直接還給了A公司,那之前B公司掛的其他應收、其他應付款應該怎么消帳呢?
就是我們公司是做美團外賣的,比如每個月會給總公司開10萬的發(fā)票,但是總公司會扣掉工資還有其他費用只給我們公司轉(zhuǎn)4萬左右的款過來,剩下的都不轉(zhuǎn),這個款項就一直掛著,我這邊應該怎么處理呢?
企業(yè)有無票支出情況,但匯算清繳時候納稅調(diào)增了,后期還有什么風險?
月末小規(guī)模的個人獨資企業(yè),應交稅費應交增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師,您好,麻煩講解下合并報表未分配利潤期末數(shù),有的資料沒有計算商譽,有的資料說要減商譽,有的說要加商譽,這道題的答案是減商譽,具體怎樣判斷商譽是該計算進去還是不計算進去,什么時候減,什么時候加,謝謝
答案的這個單位儲存成本怎么理解?
老師 其他應付款掛賬過大,不開發(fā)票,怎么沖平呢?
老師小規(guī)模公司企業(yè)老師變更股權(quán),他交個稅是以25年3月末的未的未分配利潤為依據(jù),完稅憑證上的顯示個稅的所屬期是5月份至5月份,還顯示了滯納金 謝謝 未分配利潤減少做在幾月份
老師,我是一般納稅人,上個月開了發(fā)票忘記紅沖了,我這個月紅沖了還需要交稅嗎?
快遞打包物品膠帶紙箱等計入什么會計科目
電腦上開增值發(fā)票 現(xiàn)代服務 服務費 在哪里添加
有限公司和管理有限公司和有限責任公司注冊資本都是最低10萬人民幣嗎?
我用其他應收可以嗎?因為這筆費用別人不會還我們,我們也不會還那個公司,賬上不是會一直出現(xiàn)這個余額了嗎?
如果是你先收到集團的錢,再打出去,就用其他應付款。如果先打出去,集團再給你錢,就用其他應收款
別人不會還你們,但這個錢是集團給了你啊,你只是代付一下而已,賬上不會出現(xiàn)余額
掛的客商不一樣不是有余額嗎
是兩個公司的,一個公司打給我,我又打給另一個公司,其他應付款里沒有設置其他應付款-單位往來明細科目,所以我記在在其他應收的相反方向
A公司打給你,需要你打給C公司,收到A公司的款,就是借銀行存款 貸其他應付款-C公司 。你再將其打給C公司,就借其他應付款-C公司,貸銀行存款,沒有余額
哦明白了,不用掛a公司,但是銀行回單上有a公司打款
和這個沒關(guān)系哈,打進來之后,你是付給C公司