同學(xué)你好,集團(tuán)公司轉(zhuǎn)過來,就是借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 你付給別的公司,就是借其他應(yīng)付款 貸銀行存款

掛靠通過我公司員工賬號轉(zhuǎn)到公司后,再用公司的賬號轉(zhuǎn)給第三方費(fèi)用,這個員工的轉(zhuǎn)賬怎么做賬務(wù)處理?掛其他應(yīng)付款嗎?
老師,您好 ,我做賬有這樣一種情況。就是a公司一直和我們公司有往來,可能好幾年都掛帳,并沒有結(jié)算。有的時候我們轉(zhuǎn)款過去給他們錢,有的時候a又轉(zhuǎn)款給我們公司。那么請問;我是不管是收錢還是付款都掛其他應(yīng)付款呢? 還是分開掛? 如果是分開掛,那和不分開掛有什么區(qū)別么?
過橋費(fèi)用怎么掛往來?就是集團(tuán)公司轉(zhuǎn)我公司我公司又轉(zhuǎn)給別的公司?如果掛其他應(yīng)付,其他應(yīng)收,賬上不會一直存在這個數(shù)了嗎?怎么處理好
老師上午好!我公司一筆借款由A公司轉(zhuǎn)給B、B又轉(zhuǎn)給C公司,還款時C公司直接還給了A公司,那之前B公司掛的其他應(yīng)收、其他應(yīng)付款應(yīng)該怎么消帳呢?
就是我們公司是做美團(tuán)外賣的,比如每個月會給總公司開10萬的發(fā)票,但是總公司會扣掉工資還有其他費(fèi)用只給我們公司轉(zhuǎn)4萬左右的款過來,剩下的都不轉(zhuǎn),這個款項(xiàng)就一直掛著,我這邊應(yīng)該怎么處理呢?
老師,個體戶查賬征收稅率是多少
老師,我們公司準(zhǔn)備注銷,現(xiàn)在其他應(yīng)付款14萬如果轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入導(dǎo)致本年利潤14萬要交稅,賬面沒有錢了,可以先把公司增資15萬,之后用這增資的錢轉(zhuǎn)賬出去,這樣操作可行嗎?
老師,買了一個內(nèi)存條當(dāng)月開票當(dāng)月退貨發(fā)票沖紅了還要做賬么?怎么做?
#提問 老師:工資薪金個人所得稅申報(bào),從自然人電子稅務(wù)局平臺申報(bào),怎么總提示沒有設(shè)置密碼?在哪里設(shè)置?
樸老師晚上好,想問一下
老師,我們老板自己個人出錢買了5萬的東西送客戶,又用公司名義開了這個東西5萬的發(fā)票給客戶,這個怎么做賬呀
董老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還是有個小疑惑……
我們勾選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還沒申報(bào)稅費(fèi),如果供應(yīng)商開退貨退稅,是不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額也會變
咨詢下:公司24年買的電子設(shè)備,目前才收到發(fā)票,本月計(jì)入固定資產(chǎn),那設(shè)備的折舊怎么處理?第一,從本月開始折舊。第二,購入時點(diǎn)至本月,累計(jì)折舊一筆補(bǔ)提,下個月開始正常計(jì)提。兩種處理方式,一般公司會采用哪種?
老板在抖音賣二手奢飾品,從個人手里收購的,取不到發(fā)票,預(yù)測年度收入能超過500萬。有沒有好的辦法解決成本票問題。


我用其他應(yīng)收可以嗎?因?yàn)檫@筆費(fèi)用別人不會還我們,我們也不會還那個公司,賬上不是會一直出現(xiàn)這個余額了嗎?
如果是你先收到集團(tuán)的錢,再打出去,就用其他應(yīng)付款。如果先打出去,集團(tuán)再給你錢,就用其他應(yīng)收款
別人不會還你們,但這個錢是集團(tuán)給了你啊,你只是代付一下而已,賬上不會出現(xiàn)余額
掛的客商不一樣不是有余額嗎
是兩個公司的,一個公司打給我,我又打給另一個公司,其他應(yīng)付款里沒有設(shè)置其他應(yīng)付款-單位往來明細(xì)科目,所以我記在在其他應(yīng)收的相反方向
A公司打給你,需要你打給C公司,收到A公司的款,就是借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-C公司 。你再將其打給C公司,就借其他應(yīng)付款-C公司,貸銀行存款,沒有余額
哦明白了,不用掛a公司,但是銀行回單上有a公司打款
和這個沒關(guān)系哈,打進(jìn)來之后,你是付給C公司