您好,那你們剩下6萬(wàn)收不回來了嗎還是
老師,就是我們公司有些工程款付款是由公司支付給另一家公司代付給供應(yīng)商的,開的發(fā)票是開給代付公司的,而我們付款都是付給那個(gè)代付公司的,所以我們賬上就一直掛著這些往來款,代付公司又不會(huì)給我們還回來的,費(fèi)用是屬于我們公司的,像這種情況應(yīng)該怎么處理呢?這些往來款應(yīng)該怎么清呢?
老板個(gè)人支付的費(fèi)用,每個(gè)月大概十萬(wàn)左右,但沒辦法開票,錢是老板自己個(gè)人賬戶打過去的,該怎么把這筆錢還給他?之前一直是銀行直接做借款打過去,后期用發(fā)票來抵,但這家公司的賬在代賬公司那邊,才知道他們所有對(duì)私的轉(zhuǎn)賬都不做賬,費(fèi)用都用現(xiàn)金做的,這樣的話每個(gè)月的這十萬(wàn)左右該怎么打給老板呢?合伙企業(yè),他們每個(gè)月要清算一次開支,而且公司沒有額外的收入,所以這個(gè)錢只能通過公賬轉(zhuǎn)出去。如果還是跟之前一樣做借款的話,因?yàn)榇鷰す舅麄冑~面上不會(huì)體現(xiàn)這筆款,如果長(zhǎng)期下去會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?
老師您好,我這邊有一個(gè)分公司,但是平時(shí)是單獨(dú)做賬的,這一次總公司與分公司一起做了一個(gè)團(tuán)建,說好了所有費(fèi)用開支由總公司出,但是現(xiàn)在費(fèi)用發(fā)票又開成了分公司的名字,這些費(fèi)用先都是由分公司的一個(gè)員工墊付,現(xiàn)在總公司意思就是把這筆錢轉(zhuǎn)給我們分公司對(duì)公戶,然后再由我們轉(zhuǎn)給我們的員工,但是我們這邊也不掛費(fèi)用,這個(gè)賬我應(yīng)該怎么做
老師,我這邊有一個(gè)問題,我們公司收到一張發(fā)票,是省公司給我們開的票,是銷售設(shè)備,手機(jī)。我們不用打款給公司 公司每個(gè)月給我們結(jié)算服務(wù)費(fèi),這個(gè)錢從公司結(jié)算費(fèi)用直接扣除,比如說公司給我們這個(gè)月結(jié)算20萬(wàn),我們就開20萬(wàn)服務(wù)性發(fā)票給公司,公司給我們打款20萬(wàn)。 但是這個(gè)月假如我們收到的是1萬(wàn)的發(fā)票,那么公司結(jié)算費(fèi)用中直接扣除1萬(wàn),直接開19萬(wàn)給公司,公司打款19萬(wàn)。 這樣的話,我們收到的這個(gè)發(fā)票,沒有打款,直接扣除了,應(yīng)該怎么入賬?
老師,我們公司除了購(gòu)買材料,其他的所有費(fèi)用都是通過報(bào)銷方式來處理,比如某個(gè)員工這個(gè)月總共發(fā)生了5萬(wàn)的費(fèi)用,他就拿5萬(wàn)的發(fā)票過來,公司就打款給他5萬(wàn),不是發(fā)給發(fā)票上的公司,這樣有沒有關(guān)系?
老師,請(qǐng)問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬(wàn),假如我們訂20萬(wàn)的貨他們會(huì)給20萬(wàn)的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款20萬(wàn)。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬(wàn)且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬(wàn) 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬(wàn)。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 預(yù)付賬款-20萬(wàn)?,F(xiàn)在又感覺不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰(shuí)的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無(wú)償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來,就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
剩下的六萬(wàn)總公司就扣除了員工工資還有其他的保險(xiǎn)費(fèi)或者損失費(fèi)之類的,就收不回來了
那這樣的話,只能先長(zhǎng)期掛賬了
另外我們公司又選擇第三方發(fā)薪平臺(tái),給第三方公司轉(zhuǎn)5千左右的手續(xù)費(fèi),第三方公司給我們開6萬(wàn)左右的進(jìn)項(xiàng)票,這個(gè)我又應(yīng)該怎么處理呢
做掛賬已經(jīng)有一百多萬(wàn)的金額了,這樣一直掛著也不是辦法呢,后面肯定會(huì)出問題的呢,我想問問老師有沒有解決辦法呢
這個(gè)目前只有開票,通過流水解決
第三方發(fā)薪平臺(tái),給第三方公司轉(zhuǎn)5千左右的手續(xù)費(fèi),第三方公司給我們開6萬(wàn)左右的進(jìn)項(xiàng)票,這個(gè)我又應(yīng)該怎么處理呢
你們轉(zhuǎn)手續(xù)費(fèi),作為其他業(yè)務(wù)成本或者銷售費(fèi)用就行