你好 是的 借銀行存款貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸銀行存款
別人掛靠到我們公司的項(xiàng)目,在沒(méi)來(lái)項(xiàng)目款的時(shí)候,交稅金,這個(gè)稅款是掛靠方轉(zhuǎn)給我們公司員工,我們公司員工再轉(zhuǎn)到公司后在交的,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?然后,轉(zhuǎn)多了的稅款又是怎么辦?
掛靠通過(guò)我公司員工賬號(hào)轉(zhuǎn)到公司后,再用公司的賬號(hào)轉(zhuǎn)給第三方費(fèi)用,這個(gè)員工的轉(zhuǎn)賬怎么做賬務(wù)處理?掛其他應(yīng)付款嗎?
老師,建筑業(yè)被掛靠方的,個(gè)人轉(zhuǎn)賬進(jìn)來(lái)付第三方各種費(fèi)用,個(gè)人做了其他應(yīng)付款,因?yàn)檫@個(gè)款項(xiàng)不用轉(zhuǎn)回給個(gè)人,所以這個(gè)個(gè)人的其他應(yīng)付款一直掛著就會(huì)不平,這個(gè)要怎么做賬把這個(gè)個(gè)人的其他應(yīng)付款給平?我是新手,對(duì)于掛靠的通過(guò)個(gè)人轉(zhuǎn)賬支付給其他公司,這種轉(zhuǎn)賬的過(guò)渡方式不知道怎么做賬。
公司是做工程設(shè)計(jì)的,現(xiàn)收到一個(gè)掛靠項(xiàng)目的款,收到業(yè)主轉(zhuǎn)款給我們時(shí)怎么做賬?例如,收到業(yè)主款10萬(wàn),掉管理費(fèi)2萬(wàn)后,再轉(zhuǎn)賬給掛靠方8萬(wàn),收到業(yè)主款和轉(zhuǎn)賬給掛靠方錢(qián)時(shí),怎么做賬?怎么在賬里提現(xiàn)收到管理費(fèi)2萬(wàn)。做內(nèi)賬和外賬的方法一樣嗎?
老師你好,我們掛靠的勞務(wù)公司,甲方轉(zhuǎn)給他款之后,勞務(wù)公司扣除管理費(fèi)以后再轉(zhuǎn)給我們,這種我們?cè)趺醋鲑~呢
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實(shí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資2500萬(wàn)元,后來(lái)對(duì)方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個(gè)借條1800多萬(wàn),現(xiàn)在我們把賬目調(diào)整了一下,把長(zhǎng)期股權(quán)投資1800多萬(wàn)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬(wàn)入了營(yíng)業(yè)外支出,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)該怎么做
23年有一筆賬務(wù)做錯(cuò),金額錄入錯(cuò)誤,收到發(fā)票把發(fā)票做成報(bào)銷(xiāo),導(dǎo)致賬務(wù)不對(duì),怎么處理
老師,提供專(zhuān)利權(quán)使用收入屬于銷(xiāo)售收入嗎是其他業(yè)務(wù)收入嗎
定期定額戶(hù)一個(gè)季度開(kāi)票35萬(wàn),個(gè)稅怎么交?如何計(jì)算?
庫(kù)存商品減少,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的數(shù)量是一樣多還是咋計(jì)算了?
注會(huì)課程審計(jì)考試難度怎么樣?
庫(kù)存商品有125萬(wàn),實(shí)際從生產(chǎn)到現(xiàn)在,沒(méi)有賣(mài)出去,庫(kù)存置放了兩年,公司不干了,怎么處理這些生產(chǎn)的空心磚,可以做報(bào)廢處理嗎,或者賬面還有些進(jìn)項(xiàng),怎么處理掉
老師,有題不定項(xiàng)是甲公司由乙和丙共同創(chuàng)立,實(shí)收資本是1000萬(wàn),乙投資金500萬(wàn),丙投入原材料500萬(wàn),增值稅65,這65算資本公積嗎?
有稅務(wù)師講義課件嗎?
注會(huì)課程會(huì)計(jì)考試難度怎么樣?
轉(zhuǎn)給第三方分錄是借其他應(yīng)付款嗎?
你好 是的 走其他應(yīng)付款
第三方是公司,交的是擔(dān)保費(fèi)。兩邊都走其他應(yīng)付款是為了平其他應(yīng)付款嗎?
你好 是的 因?yàn)楸緛?lái)也是掛靠 你就走往來(lái)了
老師,轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)交的是稅款呢?要怎么做賬務(wù)處理?
你好 是什么稅款 具體是什么稅
增值稅和附加稅
你好 這個(gè)又是另外一個(gè)問(wèn)題了嗎。 你們是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的稅費(fèi) ?
因?yàn)橐陡鞣N費(fèi)用,有時(shí)候是要付稅款。開(kāi)票了就要交稅啊,都是員工轉(zhuǎn)錢(qián)進(jìn)來(lái)再付的各種費(fèi)用
你好 那也是費(fèi)用 你們不是掛靠嗎 怎么會(huì)開(kāi)票 ?
我們是被掛靠方,工程款進(jìn)來(lái)不是要開(kāi)票嗎?但是我們是先開(kāi)票,錢(qián)沒(méi)到賬上但是要繳稅了,她們先給交稅的錢(qián)。我就不知道怎么做這個(gè)賬,其他費(fèi)用掛其他應(yīng)付款,但是稅款轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)我不知道怎么做賬。
我一直以為你們只是一般的社保掛靠這些。 你們是建筑掛靠就會(huì)涉及開(kāi)票的 開(kāi)票出去你要做收入 借銀行存款或應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 繳納:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等 貸銀行存款
老師,這個(gè)稅款是通過(guò)員工轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的,掛其他應(yīng)付款的話,交了稅,那怎么平其他應(yīng)付款呢?
你好 借銀行存款貸其他應(yīng)收款 -稅費(fèi) 繳納:借 其他應(yīng)收款-稅費(fèi) 貸銀行存款 這樣來(lái)做
這個(gè)增值稅是一起交的,單獨(dú)拿它出來(lái)做這個(gè)分錄嗎?
你好 是的 這個(gè)我建議你最好重新提問(wèn) 。問(wèn)下專(zhuān)門(mén)的建筑行業(yè)的老師 。這掛靠本來(lái)要相對(duì)復(fù)雜點(diǎn)。 到時(shí)還得要對(duì)開(kāi)票給你們的。 我一開(kāi)始以為你們只是簡(jiǎn)單的掛靠社保這方面的 才接手這個(gè)問(wèn)題的。 你們建筑行業(yè)掛靠不是很熟悉。 怕回復(fù)錯(cuò)了。
好的,謝謝老師
沒(méi)事的 我看你重新提問(wèn)了 你等下具體問(wèn)下建筑方面的老師。