同學(xué),你好 不太合理
老師,你好,我們3月開(kāi)出含稅銷售額700萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額有多2萬(wàn)多,外賬公司報(bào)稅時(shí)增值稅無(wú)需繳納,請(qǐng)問(wèn)這樣子做賬不繳納增值稅合理嗎
老師.本月硬件不含稅銷售額20萬(wàn),稅額2.6萬(wàn),軟件不含銷售額20萬(wàn),稅額2.6萬(wàn),本月進(jìn)項(xiàng)稅2萬(wàn)?請(qǐng)問(wèn)1.軟件進(jìn)項(xiàng)稅分?jǐn)偸嵌嗌伲?.銷售軟件應(yīng)繳納增值稅多少?3.軟件可以申請(qǐng)即征即退的增值稅多少?請(qǐng)老師回答具體點(diǎn),帶入數(shù)據(jù)給我講一下過(guò)程
老師好,1、我們公司稅務(wù)自查發(fā)現(xiàn)以前年度有未視同銷售72萬(wàn)多直接計(jì)入銷售費(fèi)用中,補(bǔ)繳了增值稅10萬(wàn)多;2、庫(kù)存報(bào)廢4萬(wàn)多,進(jìn)項(xiàng)稅額未轉(zhuǎn)出,補(bǔ)繳了應(yīng)轉(zhuǎn)出稅額5千多,這兩張一共補(bǔ)繳了11萬(wàn)多稅額,請(qǐng)問(wèn)老師分錄怎么寫
老師您好,我咨詢?cè)鲋刀惖膯?wèn)題。 本月(12月)發(fā)生銷項(xiàng)稅額9萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額2萬(wàn),所以本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),但是截至11月底,留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額還有14萬(wàn)多。 請(qǐng)問(wèn)老師: 1、本月賬務(wù)處理怎么做?需要寫轉(zhuǎn)出未交增值稅、未交增值稅等分錄嗎?還是說(shuō)什么都不寫? 2、本月是否需要繳納增值稅及附加稅?如果需要繳納,那留抵的那些稅額怎么辦?如果不需要繳納,請(qǐng)問(wèn)是用目前有的留抵稅額進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎? 謝謝老師,希望您不吝賜教,麻煩您了
老師你好,我單位注銷,出售小汽車固定資產(chǎn),我想問(wèn)一下現(xiàn)在殘值是一萬(wàn)多,開(kāi)票按多少金額來(lái)開(kāi),按不含增值稅的銷售金額來(lái)開(kāi),計(jì)算的時(shí)候就這一萬(wàn)多除以3%乘以2%繳納增值稅是嗎,還是所有固定資產(chǎn)賬面直接乘2%繳納增值稅
老師,我4月到6月都沒(méi)有做工資每個(gè)月也是0申報(bào),我7月可以補(bǔ)發(fā)之前的工資嗎?
清算問(wèn)題:資產(chǎn)項(xiàng)目清理完,負(fù)債項(xiàng)目清理完,銀行存款有300萬(wàn)了,這300萬(wàn)首先用來(lái)干嘛?用來(lái)清理所有者權(quán)利,還股東實(shí)收資本?
物業(yè)公司,收物業(yè)費(fèi),垃圾裝修清運(yùn)費(fèi)等,商鋪?zhàn)赓U,商鋪電費(fèi)什么都是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎,我看5月份前會(huì)計(jì),物業(yè)費(fèi),垃圾清運(yùn)費(fèi),商鋪?zhàn)饨鹩?jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,商鋪電費(fèi),其他收入計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,這樣對(duì)嗎
物業(yè)公司5月份成立的,前會(huì)計(jì)說(shuō)按季度繳稅,是不是7月15號(hào)要交第二季度的稅,是什么稅呢,目前交物業(yè)費(fèi).電費(fèi),租賃,雜七雜八的收入都是開(kāi)收據(jù),是繳納企業(yè)所得稅嗎,5月份和6月份都沒(méi)有對(duì)外開(kāi)過(guò)票
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會(huì)計(jì),后面可以去那幾個(gè)行業(yè),我只會(huì)做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營(yíng)各種規(guī)劃好難的不會(huì),而且快40歲了,沒(méi)有中級(jí)會(huì)計(jì)證,光伏行業(yè),學(xué)校實(shí)操好像沒(méi)有,不知道去哪個(gè)行業(yè)做會(huì)計(jì),現(xiàn)在建筑行業(yè)好像不行了,擔(dān)心發(fā)不了工資,拖欠工資,做不了多久又倒閉了
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會(huì)計(jì),后面可以去那幾個(gè)行業(yè),我只會(huì)做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營(yíng)各種規(guī)劃好難的不會(huì),而且快40歲了,沒(méi)有中級(jí)會(huì)計(jì)證,光伏行業(yè),學(xué)校實(shí)操好像沒(méi)有
24年企業(yè)所得稅季報(bào)申報(bào)有誤,24年匯算清繳是正確的,還需要返回去修改24年季報(bào)嗎?
老師電子稅務(wù)局9月份有匯算清繳年報(bào)嗎?
老師,A公司把車賣給了b公司,開(kāi)具了增值稅專票,B公司也付款給了A公司,但是沒(méi)有在車管所過(guò)戶,現(xiàn)在b公司要求a公司直接將車輛在車管所過(guò)戶給c公司,然后b公司再給c公司開(kāi)具增值稅專票,請(qǐng)問(wèn)這樣的流程可以嗎?
請(qǐng)問(wèn),會(huì)計(jì)工作交接要交接哪些?
那這種是要要求外賬公司按合理的申報(bào),剩下的留到下月嗎
同學(xué),你好 恩恩,是的,要按照實(shí)際申報(bào)