你好,這個計算的進項稅額=2000
某生產性企業(yè)為一般納稅人,適用稅率13%,2020年6月經營業(yè)務如下。1.銷售貨物一批,增值稅專用發(fā)票注明銷售額100萬元,另收取包裝費和售后服務費5萬元。2.銷售給某商場(小規(guī)模納稅人)貨物一批,開具普通發(fā)票注明價款20萬元。3.購進生產用原材料,已支付貨款,取得增值稅專用發(fā)票注明稅款9萬元。4.購進一批零部件,已付款并驗收入庫,取得增值稅專用發(fā)票注明價款18萬元。5.從小規(guī)模納稅人處購買辦公用品等1萬元,取得普通發(fā)票。要求:(小數點后保留兩位)計算當期應納增值稅稅額
某生產型企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅率13%,從小規(guī)模納稅人處購進一批材料,取得普通發(fā)票價稅合計6萬元;從另一小規(guī)模納稅人處購進一批手套作勞保用品,取得稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票,注明稅額2000元。計算增值稅進項稅額
某小規(guī)模納稅人,本月銷售產品300件,單價80元/件。從一般納稅處購進一批材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款10000元,增值稅額1300元,計算該單位本月增值稅應納稅額
地處市區(qū)的甲日化公司,屬于增值稅一般納稅人,2019年6月發(fā)生經濟業(yè)務如下。1.從一般納稅人處購進原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明稅為30萬元,另支付不含稅運費2萬元,已取得增值稅專用發(fā)票。2.從小規(guī)模納稅人處購進原材料,取得增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上金額注明為58萬元。3.生產并銷售高檔化妝品一批,取得含稅銷售額585萬元,要求,單位用萬元,保留兩位小數1.計算甲公司當月應納增值稅稅額2.計算甲公司當月應納消費稅額
甲公司為食品生產企業(yè),增值稅一般納稅人,主要從事餅干、雪餅的生產,10月份發(fā)生如下購進業(yè)務:從一般納稅人A公司購進大米,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明價款80萬元,增值稅7.2萬,當月生產領用一半;從小規(guī)模納稅人B公司購進玉米,取得稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票,價款10萬元,增值稅0.3萬,當月生產全部領用。甲公司財務小王認為,公司從一般納稅人處購進的大米,取得增值稅專用發(fā)票,用于生產13%稅率的貨物,可按10%計算增值稅進項稅額,于購進時抵扣;財務小張認為,公司從小規(guī)模納稅人購進的玉米,取得了稅務機關代開的增值稅專業(yè)發(fā)票,按發(fā)票注明的稅額作為進項稅額抵扣。試分析兩位財務人員的說法是否正確,并做出企業(yè)購進及領用農產品的會計分錄。
老師,我出租一套房,每個月3000元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費?
你好,老師現在讓法人授權個報稅人員怎么著比較快啊
老師好!比如,債款面值100,發(fā)行價是110,利息調整額就是10,會計分錄應該是:借:銀行存款110貸:應付債券-面值100.應付債券-利息調整10我從科目含義理解的是,銀行里面之所以增加了100都是因為發(fā)行了債款面值100,這100是借來的錢以后肯定是要還的,所以面值計入負債貸方,那這10計入貸方的意義是什么?我認為計入貸方就意味著負債增加,而這10計入“銀行存款”的借方不是購買方提前給企業(yè)的補償嗎?我不理解的是購買方給了我10為什么會導致負債增加了10,若是為了借貸金額相等我只能死記硬背,但我不明白其中的道理,望老師詳細指導,非常感謝
老師,2024年12月份的報表我申報錯了,現在還可以改嗎,利潤報多了
你好,公司收到的快遞費,是對方客戶付給我們的,我們快遞是順豐快遞月結的,收到的快遞還怎么入賬?
公司租了一個酒店的房間做門店,但是酒店只能開住宿費發(fā)票,可以拿住宿費發(fā)票入賬做租金嗎
老師,請問黃金行業(yè)交稅是差額征收,結轉成本是怎么轉的?品種又多。
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實行的小企業(yè)會計準則,有個長期股權投資2500萬元,后來對方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個借條1800多萬,現在我們把賬目調整了一下,把長期股權投資1800多萬轉到其他應收款了,剩下的600多萬入了營業(yè)外支出,現在企業(yè)所得稅匯算清繳應該怎么做
23年有一筆賬務做錯,金額錄入錯誤,收到發(fā)票把發(fā)票做成報銷,導致賬務不對,怎么處理
老師,提供專利權使用收入屬于銷售收入嗎是其他業(yè)務收入嗎
為什么6萬元不計進項稅額呢
您好,普通發(fā)票無法抵扣進項稅的
那這個怎么算呢:某生產型企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,本月外購一批小家電發(fā)給員工每人一件,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款1.7萬元;又向某孤兒院贈送童裝一批,該批童裝市場零售價3.39萬元。計算增值稅銷項稅額或進項稅額
您好,進項稅=0萬元;? 銷項稅=3.39/1.13*13%