你好? ?計算該單位本月增值稅應(yīng)納稅額 300/1.03*0.03
某企業(yè)為一般納稅人,2022年3月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)購進原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為20000元,稅款為1300元。(2)銷售產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票,注明價款為60000元。(3)銷售2008年購進的舊設(shè)備取得收入10萬元。求該納稅人本月應(yīng)納增值稅稅額。
某生產(chǎn)型企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅率13%,從小規(guī)模納稅人處購進一批材料,取得普通發(fā)票價稅合計6萬元;從另一小規(guī)模納稅人處購進一批手套作勞保用品,取得稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,注明稅額2000元。計算增值稅進項稅額
3、某工廠為增值稅一般納稅人,2021年11月銷售產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票價款12萬元,銷項稅額1.56萬元;銷售給小規(guī)模納稅人產(chǎn)品品,開具普通發(fā)票銷售額4.64萬元(含稅);將一批成本為10萬元的產(chǎn)品用于對外投資。當月購入原材料并取得增值稅專用發(fā)票注明價款6萬元,稅款0.78萬元:當月支付水費并取得增值稅專用發(fā)票注明價款3.5萬元,稅款0.39萬元;購進一臺設(shè)備,價款5.5萬元,增值稅專用發(fā)票注明稅額0.88萬元。要求:計算該工廠當月應(yīng)納增值稅額。(結(jié)果保留兩位小數(shù))
10.【單選題】 (1分) 華宇公司為增值稅小規(guī)模納稅企業(yè),本月購入原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明價款10000元,增值稅額1300元,支付運輸費用300元,增值稅額27元。該批原材料的入賬價值為()元。 ?A. 10300 ?B. 11300 ?C. 11627 ?D. 10000
(單選題)18.某小規(guī)模納稅人本月外購貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款20000元,增值稅額2600元,增值稅普通發(fā)票上注明價款10000元,增值稅1300元,當月銷售貨物實現(xiàn)收入200000元。則本月應(yīng)納的增值稅額為多少元? A .6000 B.2100 C .22100 D.3400
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
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教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
你好? ?計算該單位本月增值稅應(yīng)納稅額300*80)/1.13*0.03