你好,學(xué)員,這個(gè)就是復(fù)雜,老師現(xiàn)在接觸的公司也是,這個(gè)沒(méi)有好的辦法的

老師,您好。 質(zhì)量部員工隨同研發(fā)部人員外出出差,由研發(fā)人員統(tǒng)一報(bào)銷,研發(fā)人員的差旅費(fèi)我做研發(fā)支出,質(zhì)量部員工的這部分差旅費(fèi)計(jì)入什么費(fèi)用
老師您好,我們公司是搞研發(fā)的,現(xiàn)在就是一個(gè)研發(fā)人員工時(shí),我不是太會(huì)統(tǒng)計(jì),我們公司的研發(fā)人員,一個(gè)人有開(kāi)發(fā)2個(gè)項(xiàng)目,那這個(gè)人的工資我是要分別核算到他的項(xiàng)目上去的,那我想問(wèn)一下,這個(gè)人員的總工時(shí)我是要怎么來(lái)統(tǒng)計(jì)?
老師您好,研發(fā)人員參與項(xiàng)目研究,工時(shí)分配統(tǒng)計(jì)這塊有什么好的方法嗎?
老師您好,公司有研發(fā)項(xiàng)目,請(qǐng)問(wèn)研發(fā)項(xiàng)目人員的工資給交五險(xiǎn)他這個(gè)計(jì)提應(yīng)該怎么計(jì)提?分錄怎么做
你好老師,我們是高企,有一個(gè)出差需要研發(fā)人員和生產(chǎn)人員共同出差,一起參與一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目的開(kāi)展。請(qǐng)問(wèn)記賬時(shí),可以一起算研發(fā)費(fèi)用嗎?還是未出現(xiàn)在立項(xiàng)文件的人員,核算時(shí)不能計(jì)入研發(fā)費(fèi)用?謝謝
老師麻煩問(wèn)一下,收到稅務(wù)大數(shù)據(jù)預(yù)警提醒 1、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除無(wú)形資產(chǎn)攤銷額異常、存在違規(guī)加計(jì)扣除風(fēng)險(xiǎn) 1..1、需要準(zhǔn)備研發(fā)費(fèi)用輔助帳及資料、這個(gè)稅務(wù)網(wǎng)站下載具體明細(xì)資料(哪個(gè)網(wǎng)站下載)? 1.2、無(wú)形資產(chǎn)攤銷異常、1.21、外購(gòu)無(wú)形資產(chǎn)、1.2.2、購(gòu)買比較早2012-2013,中間2了4-5年沒(méi)有進(jìn)行無(wú)形資產(chǎn)攤銷,從2023年開(kāi)始攤銷、這些有部分軟件產(chǎn)品、無(wú)形資產(chǎn)出資、非專利技術(shù)等,稅法這一塊具體政策及要求、中間有一段時(shí)間中斷沒(méi)有攤銷后期繼續(xù)攤銷(超過(guò)10年了)是否符合要求,如何說(shuō)明?一般需要提供材料證明這些知識(shí)產(chǎn)權(quán)用于研發(fā)活動(dòng)? 還有是否涉及工時(shí)比例分?jǐn)??(工時(shí)比例分?jǐn)偅浚⒁筇峤皇裁醋C明材料(除了合同還有什么?必要的)? 謝謝
老師,外賬把之前3月的短期借款做成了其他應(yīng)收款,在5月又貸其他應(yīng)收款403396.22(其中本金),其他應(yīng)收這筆賬平了,現(xiàn)在改過(guò)來(lái),她紅沖了這兩筆分錄,現(xiàn)在她直接調(diào)整八月報(bào)表我看不懂這兩個(gè)地方為什么這么調(diào)
老師好,公司在21年買進(jìn)了一輛車,當(dāng)時(shí)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,今年10月此車賣出,有二手車市場(chǎng)開(kāi)出的發(fā)票但公司自己未開(kāi)具發(fā)票,本月報(bào)稅可以報(bào)未開(kāi)票收入嗎,稅點(diǎn)應(yīng)該按多少交呢
老師,制造業(yè)的代賬怎么做呢?做機(jī)械的廠家。 成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),是不是要做庫(kù)存賬?
中秋國(guó)慶公司聚餐是做什么費(fèi)用
老師,在員工的工資里扣了工會(huì)會(huì)費(fèi),扣的這一部分工會(huì)會(huì)費(fèi)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是減掉呢還是加在一起申報(bào)個(gè)稅
未勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何部分紅沖
公司賣二手車是必須要二手車市場(chǎng)開(kāi)票嗎,二手車市場(chǎng)開(kāi)了零稅率發(fā)票是不是還需要公司再開(kāi)
老師,你好,對(duì)于政府接管的商鋪,交由第三方代售代租,租金或者房款由政府收,政府這邊給第三方結(jié)傭金,我們作為第三方,收到傭金應(yīng)該如何做賬呢
2020年有一張19630的服務(wù)費(fèi)發(fā)票 財(cái)務(wù)未核銷 做賬只做了:借:預(yù)付賬款:19630 貸:銀行存款:19630 我需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整按摩,還是直接計(jì)管理費(fèi)用

