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差額征稅是增值稅差額征稅碼?就是別的企業(yè)是開票夠45萬季度交稅,旅行社差額征稅是減去付出的款以后的差額夠45萬征稅嗎

2022-03-24 22:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-24 23:00

您好,1是的,2是申報差額部分

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快賬用戶1730 追問 2022-03-24 23:02

是收入減成本之后的差額碼?那報稅時哪個地方不一樣是收入的金額嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-24 23:04

您好,不是,是差額征稅的差額

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快賬用戶1730 追問 2022-03-24 23:05

啥意思???誰跟誰的差額?

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齊紅老師 解答 2022-03-24 23:06

您好,旅游服務(wù) 答:納稅人提供旅游服務(wù),以取得的全部價款和價外費用,扣除向旅游服務(wù)購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接同旅游企業(yè)的旅游費用后的余額為銷售額。

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您好,1是的,2是申報差額部分
2022-03-24
減去成本的差額超過四十五萬
2021-07-06
你好,旅行社小規(guī)模差額征稅差額開票以后20萬,在增值稅優(yōu)惠處理上季度銷售額不超過45萬普票的免增值稅
2021-04-23
你好,差額征稅的只能是開了差額發(fā)票的
2021-04-27
您好,是差額的金額看有沒有超30萬,季度開票超30萬,有收到其他地方旅游接團發(fā)票10萬,我們就是按20來申報增值稅的
2024-10-15
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