那如果說是公司的,那你就放到公司的賬上,不是公司的就不用放。
老師好,小微企業(yè)的資產(chǎn)總額不超過5000萬,公司買的固定資產(chǎn)沒有發(fā)票的,能不做在賬了嗎?用老板的自然卡付的, 謝謝
老師好,老板用他的個人卡為公司支付的沒有發(fā)票的固定資產(chǎn), 還有采購的一些貨物,還有物流的運輸費,還有雇用的臨時工的工資, 那怎么做賬能使公司利益最大化呢? 謝謝
老師你好,我們公司民非學校,資產(chǎn)總額超過了5千萬,不能選擇小微企業(yè),然后股東分紅情況就不能為零,注冊投資總額是沒有投資比例的,要怎么弄呢?
老師好,我們公司是小微企業(yè),2022年12月底的資產(chǎn)總額超過了5000萬,對今年的企業(yè)所得稅匯算清繳有沒有影響
老師麻煩問下,建筑業(yè)的小微企業(yè)是不是 資產(chǎn)總額不差過5000萬 應納稅所得額不超過300萬 從業(yè)人數(shù)不超過300人 對營業(yè)收入有要求嗎? 要是實繳資本直接5000萬了 那是不是就一定不是小微企業(yè)了呢?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎